你好,这个是个人垫付的,可以。
代理中心原来给我记账员工工资计提时 借:管理费用—员工工资 贷:应付职工薪酬—工资 发放时 借:应付职工薪酬—工资 贷:其他应付款—法人 这样可以吗?
老师,计提1月工资借管理费用—管理人员工资贷应付职工薪酬 发放时:借应付职工薪酬带其他应付款(先欠着不付)2、可以直接借管理费用—工资贷其他应付款,这样可以吗?
你好,公司员工工资发放时做账可以为借应付职工薪酬贷其他应付款款—法人 吗
公司账上工资不够发,可以用法人的其他应付款挂账吗?即,借:应付职工薪酬-工资贷:其他应付款-法人
计提工资 借-管理费用 贷-应付职工薪酬 发工资-借-应付职工薪酬 贷-其他应付款 发工资借-专项应付款贷-其他应付款 (这是子公司,没钱发,通过总公司发放) 这么做,对吗
在23年做的工程,25年才取的材料成本发票怎么入账呢
老师,请问如果企业注销,基本查几年帐?长三角地区
老师 截止到3.15资产是300万 然后3.16-4.15进来104万的货 ➕3.16-4.15的利润 87万 减去欠了供货商的140万 最后剩下350万 为啥截止到4.15的资产加3.16-4.15的利润减去截止到4.15的欠款金额不一样呢
老师小规模纳税人买珠宝首饰收到客户在门店刷卡的收入实际到账5180元手续费20元,会计分录可以写: 借:银行存款5180元 财务费用-手续费20元 贷:主营业务收入--珠宝首饰刷卡收入5148.51元 应交税费-应交增值税销项税额51.49元 这样子对吗?如果不对应该要怎么写
辛苦图片这个老师说下谢谢
麻烦图片这个老师说下谢谢
老师,请问新公司法成立后,如果企业出事,股东按认缴还是实缴出资为限承担责任?
辛苦图片这个老师说下谢谢
麻烦图片这个老师说下谢谢
请问一下老师这个不应该选A吗,答案为什么选B
是的,每次都是法人用个人卡付
好,那就可以这么做的。
你好,上月有新来的员工,未在个税系统中添加,本月报税时添加进去可以吗
可以的,可以这么做的。