你好转入营业外收入核算

所有应收账款实际的余额为0,可是账面上有余额,如何调账
老师,请问应付账款借方有余额怎么调整,实际已经付款收到票,
账面应付账款有借方余额,实际应该没有,怎么调
应付账款有余额,实际没有欠款了。能调账吗
往年应付账款贷方有余额欠几个供货商每家几十万,共三百万。。实际不欠款,很久了当时应该是现金付的,没有留收据凭证怎么办??没原始凭证能直接贷现金付了吗?
老师,请问股东个人借款给公司利息怎么做帐?
收到稳岗补贴应该如何做账?
老师,赠送给客人的会员卡,应该怎么做分录?比如说赠送了价值5000元的会员卡
公司做跨境电商的,国内公司采购,买单用货代公司出口报关,货代会做一个以香港公司名义出口报关单,韩国公司销售,回款用pingpang 货贸回款到香港公司,香港公司不做账,两年注销一个公司,这样的公司能做吗,有什么风险,怎么规避,老师
老师,超市如果开加盟店和分店 那财务要怎么管理?避免各个店在税务上出现风险,而影响总店
老师,请问出口转内销是怎么操作丫,他有什么风险吗,麻烦告知下,越详细越好
老师,个体工商户的工商年报是什么时候做
麻烦老师帮我看一下,我这样算是否是正确的,我先描述一下,是两种材料款给我们同事做,一个是麻料,一个片石,我们挂赣阳公司做总施工方,现在供应商给总施工方开票麻料是1509276.32,片石是416853.06,实际结算的麻料是1132846.5,片石是155202.48,多开部分再相应的给税金供应商,剩下就是导回来,如表一,你看一下这样算是否是正确的? 第二个表是,这个事是给同事小舒实际承接人,就是我们公司给小舒的结算价是麻料1132846.5,片石是155202.48,现在小舒在上游供应商那采购这两种材料,成本价是906277.20,片石是142722.8,这都是要按开票金额来交税的,你再看一下实际承包人小舒的利润是不是这样的?
老师你好,厂家给我们开的票都是百叶窗,但是我们给给客户开票把百叶窗,空调护栏,防雨百叶窗分开,老师你说我需要跟厂家说让他分开项目名称,这样开票吗
市场调研,成本控制,提供财务数据支持,账目分析都是怎么操作的
怎么做分录
借应付账款贷营业外收入
有税务风险吗?
这个不要紧,转入营业外收入就交税了
交企业所得税是吗
是的,营业外收入需要并入利润
按5%交企业所得税吗
小微企业的话是按照5%缴纳企业所得税
谢谢老师
不客气,祝你工作顺利的