如果之前会计留下的资产负债表不准确,且能知道真实的负债和资金情况,是可以把表上的数据调成真实的数据的,这属于会计差错更正。以下是调账及所需附件的相关情况: 1.调账原则与方法 - 重要性判断:首先要判断差错的重要性。如果差错对财务报表影响重大,可能需要追溯调整以前年度的财务报表;如果影响不重大,可以采用未来适用法,在发现差错的当期进行调整。 - 追溯调整法:若采用追溯调整法,需要调整资产负债表相关项目的期初数,以及利润表等相关报表的上年数等。涉及到损益类科目的调整,可能需要通过“以前年度损益调整”科目进行。 - 未来适用法:采用未来适用法时,不需要调整以前年度的报表,只在当期及以后期间按照正确的数据进行核算和列报。 所需附件 - 内部说明文件 - 调账申请报告:详细说明调账的原因、涉及的项目和金额、调账的依据等,由财务部门负责人签字,并加盖公司公章。 - 情况说明:对资产负债表不准确的具体情况进行详细说明,包括哪些项目存在错误、错误的原因是什么、如何发现的等。可以附上相关的计算过程和分析。 - 相关证明材料 - 负债证明:如果是负债数据调整,需要提供负债的相关证明文件,如借款合同、欠款明细、债权人的确认函等,以证明真实的负债情况。 - 资金证明:对于资金情况的调整,要提供银行对账单、银行存款余额调节表、资金流水明细等,以证实实际的资金状况。 - 其他证明:若有其他影响资产负债表项目的事项,如资产盘点表、评估报告、合同协议等,也需作为附件提供。 - 审批文件 - 管理层审批:调账申请需经过公司管理层的审批,如总经理、财务总监等的签字批准。 - 董事会决议:如果调账事项对公司财务状况影响较大,可能还需要董事会的决议作为附件。
老师 我碰到一家公司需要注销 但是注销不了 原因是19年会计报表8月是有固定资产的 但是到了9月固定资产没了 报表上却没有体现处置固定资产 。翻看了之前的申报记录才知道19年5月开始换人报税了 但没有延续4月的数据 每个月申报的资产负债表期末数据都和起初一样 利润表都是零申报 到9月可能因为要注销把不能有余额的科目都变为了0 但是那些科目余额怎么处理的看不出来 现在税务就只是提示固定资产没有体现处置不能注销 这种情况应该怎么办
汇算清缴前用了以前年度损益调整做在23 年4月,未分配利润增加356007.86元, 在汇算清缴申报时提示利润总额和年度财务报表的利润总额不一致,去修改年度财务报表的利润表,同步修改资产负债表,但是资产负债表不知道怎么调(因为错账里的有些是去年确实是支付了的,资产负债表如果只调减了负债和调增期末分配利润会导致报表不平,但是资产类的货币是 不能调整的) 现在咨询怎么调2022年度财务表中的资产负债表?具体调哪个项目?单独调22年期末未分配利润会导致报表不平,如果也调上面对应的负债,会导致利润表和资产负债表勾稽关系不对,利润表因为也是调了的,调之前是勾稽关系对的,说明调之后也对。
老师:你好! 请问汇算清缴5050表可以不填吗?我们之前是代账公司做账,前两年的汇算清缴都没有填这张表。 代账公司之前都没有计提劳务费,发放时: 借:应付工资–劳务费 贷:银行存款/现金 有成本票后: 借:主营业务成本 贷:应付工资–劳务费。 之前缺成本票,很多劳务费没有归集成本,导致资产负债表上的应付职工薪酬是负数。由于工程款只结算了一部分, 我现在要是纳税调减,那利润就成负数了,我能不能汇算清缴不调整,到2023年再结转成本时调整呢?
老师:你好! 请问汇算清缴5050表可以不填吗?我们之前是代账公司做账,前两年的汇算清缴都没有填这张表。 代账公司之前都没有计提劳务费,发放时: 借:应付工资–劳务费 贷:银行存款/现金 有成本票后: 借:主营业务成本 贷:应付工资–劳务费。 之前缺成本票,很多劳务费没有归集成本,导致资产负债表上的应付职工薪酬是负数。由于工程款只结算了一部分, 我现在要是纳税调减,那利润就成负数了,我能不能汇算清缴不调整,到2023年再结转成本时调整呢?
老师:你好! 请问汇算清缴5050表可以不填吗?我们之前是代账公司做账,前两年的汇算清缴都没有填这张表。 代账公司之前都没有计提劳务费,发放时: 借:应付工资–劳务费 贷:银行存款/现金 有成本票后: 借:主营业务成本 贷:应付工资–劳务费。 之前缺成本票,很多劳务费没有归集成本,导致资产负债表上的应付职工薪酬是负数。由于工程款只结算了一部分, 我现在要是纳税调减,那利润就成负数了,我能不能汇算清缴不调整,到2023年再结转成本时调整呢?
老师,请问今年现在相比之前,大环境变好了还是维持不变,还是越来越差了?
老师,个体报企业年报的时候,资金数额填的是什么
老师你好,个体工商户年报如何报呢?
如何区别用"原材料"、"材料采购"会计科目?
老师 21年22年买的固定资产 没入帐 现在我在调他们的乱账 可以再入到本年吗 可以再提折旧吗
老师,可以帮我看一下我的期末余额的借贷喂什么不平吗,算了好多遍了
老师,个税上减员怎么操作
老师你好,请问继续教育的链接能发一个吗
老师,房东不愿意开发票,公司代开,帮他交了个税及房产税,税务也盖章证明是我公司承担的税款,请问账务处理我该怎么做?允许税前扣除否?
老师你好,我们总公司给我们转过40万来。让我们买车,车的户名是我们的公司户,车是总公司用。这个收的钱,和买的车怎么入账。合适
哦 好麻烦噢 应该算是影响重大哦 这资产和负债需要调整的金额高达上千万了 应该是之前会计很多没有记账 但是也查不到以前的数据 没法给他出这些数据差异的原因。如果不调账 直接在错误报表基础上做 以后有问题 跟我有关系吗
您好,建议还是调整下,以免以后有什么问题分不清责任
好的 谢谢老师了
您好,不客气,请给好评哦