你好,那你在这个月的报表上,你重新做凭证,增加这个固定资产,增加上再重新做一遍处理固定资产的凭证。

老师:别的公司的债权无偿转让给本公司,收款时分录怎么做呀?
如果公司实际是有亏损的,那这个要不要做税负啊?增值税需要做税负吗
那个税号发错给a客户(发到b客户税号)a客户又开错回来了。而且开的是专票(我们要普票)卖货那边说改不了。怎么办么。现在逼客户后台显示了这张发票实际上是a客户的。
老师你好,请教下,我这边应收的款跟应付款中间有抵账过,然后现在发下未抵扣应收跟实际有误差0.02;应付款有误差少金额0.03,这个我如何调整账平呢?
你好,客户是一般纳税人,销售空调并负责安装调试,怎么开票才能更省
请老师给一个,开局不动产发票后,结转收入税金的会计分录
出口发票没回来,发票回来了暂估库存多了怎么办,
老师,我想问下计算店铺的盈亏情况,比如我们有推广费,我们的roi要达到多少才能盈利,计算公式是什么呢?
老师,小公司推广费每月金额大有没有税务风险
老师,员工申请人才住房补贴,然后到公司账上了,要转给员工怎么做分录
其实固定资产每个月折旧到19年9月份不考虑残值就折完了 本身金额也不大1万多 只是之前的财务估计图省事 每个月报税报表数字都不变
你好,那咱现在增加上吧,你不可能再去修改以前年度的报表了,那样修改的话太麻烦了。
19年9月的时候就是资产负债表除了货币资金和未分配利润其他科目都是0了 我现在在22年申报的时候再加上这能申报通过吗
你好,嗯,,您试一下应该差不多,但是呢,您如果说不嫌麻烦的话,可以去更改一九年的报表,但是这个过程还挺麻烦的,因为你还牵扯到汇算清缴。