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老师,以前年终奖都是放到次年发放的,也没有计提,现在如果想调整成正确的,后期应该怎么做?

2025-01-10 13:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-01-10 13:37

你好,我正常应该是当年计提,然后次年的时候再发放

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你好,我正常应该是当年计提,然后次年的时候再发放
2025-01-10
你好 ,是一次性还是平摊这个看你们自己选择,都可以 分录都是一样的 借应付职工薪酬  贷银行存款  应交税费
2022-03-02
您好,对的,汇算清缴调出的。谢谢
2021-01-11
你好!可以调整汇算清缴时的利润表和资产负债表,把计提数正常考虑进去,即可。
2022-04-11
你好,一月份的借管理费用贷应付职工薪酬做到一月份, 然后12月份的做到这个月借以前年度损益调整贷应付职工薪酬。
2022-01-28
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