你好!可以调整汇算清缴时的利润表和资产负债表,把计提数正常考虑进去,即可。

老师,我在20年12月份的时候没有计提年终奖,但是在发放年终奖的时候把这部分做进了以前年度损益了,那这个汇算清缴的时候怎么把21年发放的年终奖调到20年
老师,2021年度的12月份计提了20万年终奖,实际发放188000,汇算清缴时我调增了差额,现在做账需要调吗
老师,想问问,2022年12月份计提的年终奖,2023年1月份支付,那汇算清缴的时候,年终奖这部分可以作为费用在税前扣除吗?
老师,年终奖已经发放,在汇算清缴的时候可以把年终奖其中一部分放到综合收入里面去计税吗?就比如说发了40000的年终奖,我可以在综合收入里面填400,在年终奖里面填36000吗?
年终奖汇算清缴前要实际发放才能企业所得税前扣除入费用,那要在做账的时候,要在12月份的账上计提本年度的年终奖,一般企业是什么时候计入的?例如有的企业到12月份还是算不出来,或是老板没有给年终奖金额的话,一般企业这个年终奖怎么计算的呀?企业所得税税前扣除这块儿是怎么操作的呀。
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年底才知道企业所得税退税的确切金额,前期已经计提了企业所得税也已经预缴了,年底企业所得税退税该怎么做账务处理
老师,假如我们的城镇土地使用税该从3月份交,那这个季度可以交1个月的吗
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下个月报税42 万左右,这个月可能拿不齐那么多发票。大概什么时候可以拿完成本发票,时间有没规定呢
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