借库存商品 应交税费-进项税 贷银行存款 应付账款
老师 请教一个问题 我们公司从供应商购买一批货。先定金10万 当时做分录:借 应付账款-供应商A 贷:银行存款 随后购进货物 我们是支付货款,这个货款中扣减之前付的定金10万中5万(减定金5万 剩余定金5万下次买货再次扣减) 这次购买货物应该怎么做分录?
老师您好!现在收到以前年度购买电脑发票,以前购买电脑没有入账,是以借款方式给供应商付款的,挂账是其他应收款,后来电脑卖了,也没有入公账,请问您现在收到专票发票该怎么做账务处理
@刘宏伟-不私聊,上午集中答疑 老师,我司给供货商预付60万货款,走预付账款,分批来货时我司先帮他代垫运费走其他应收款,最后发完货总价远超60万的部分又走的应付账款,这一个供货商出现了三个科目,看着太乱了,这怎么处理呢?
老师好,有个内账的问题咨询一下, 公司应付账款给到同老板的个体户账上然后再从个体户支付给供应商,这两步的分录该怎么做?
我们是物业公司一般纳税人 21年采购了一批办公用品其中电脑有15台 先是支付的预付款 然后付到百分之97 扣百分之3做质保金 目前我看剩余一小部分尾款没有付 但是之前会计做账是电脑固定资产录了11台电脑 没有录4台 现在供货商要求付款 但是我盘点电脑不在了4台 而且之前对接的相关人员也都离职了 这怎么 办
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?
不需要用预付账款吗
不需要的,货物都到了
是先付了款,货物才到的
一个月内的没必要的做预付,你做两笔分录的可以
好的,谢谢
做两笔分录的话要怎么做
不客气,祝你工作顺利