剩下的不退的计入营业外收入
某企业于12月份以更新设备的名义淘汰了6台正常运转的机器设备,设备原值90万元,已提折旧50万元,财会部门按厂长授意作了固定资产清理的账务处理,会计分录为:借:固定资产清理——机器设备400000累计折旧500000贷:固定资产——机器设备90000012月末,将其净值40万元作为固定资产清理后的净损失,由“固定资产清理”账户转入“营业外支出”账户,会计分录为:借:营业外支出——处理固定资产净损失400000贷:固定资产清理——机器设备400000注册会计师分三步审查了该企业的上述行为:第一步,审阅固定资产清理明细账。发现上述6台设备的会计处理有缺陷,设备未到年限却作清理,而账簿记录中没有清理费用和残料价值或变价收入。第二步,盘点实物。经实地查看和盘点,已作清理处理的6台设备在车间根本没动,而且照常运转。第三步,调查企业对该设备作固定资产清理的指导思想。经询问有关人员,得知其目的是通过提前报废该6台设备,压缩当年利润数额,以少交所得税,从而缓解资金不足的困境。要求:根据以上情况,编制调整分录。
综合题1、根据某企业发生的如下经济业务编制分录。(1)企业采购原材料,价款200万元,增值税11%,银行存款支付,材料已验收入库。(2)车间领用原材料,原材料账面价值为50万元。(3)计提生产人员工资20万元,车间管理人员工资15万元。(4)计提车间固定资产折旧3万元,管理用固定资产折旧2万元。(5)产成品80万元验收入库。(6)销售商品金额80万元,增值税11%,收到银行承兑汇票。(7)结转已销商品的销售成本50万元。(8)王某报销差旅费2万元,退回剩余款项2000元。(9)计提存货跌价准备1万元。(10)转账支付研发部门的开发阶段支出30万元,计入研发支出(资本化)。(11)确认本月应交的与销售产品有关的消费税2000元。(12)发现盘亏了0.1万元的存货,经调查,盘亏是由管理不善造成的,经批准计入管理费用。(13)结转各个收入类、费用类科目的发生额。(14)按10%计算并缴纳企业所得税。(15)将本年利润转记入“利润分配——未分配利润”账户。(16)按照税后利润提取10%的法定盈余公积,分配现金股利1万元。
老师,我们已经折旧完固定资产车子,现在卖出去,因为已经折旧完了,销售41800,我这边账务处理是,借,累计折旧,贷固定资产原价,销售后,借,银行存款41800,贷,固定资产清理40988.35,应交税费应交增值税,销项税额,811.65,借,营业外收入40988.35,贷,固定资产清理40988.35,增值税计算依据是销售使用后固定资产,在小规模期间购买未抵扣,一般纳税人期间销售可以按简易计税按3%减按2%计算。对吧,老师,我是这样理解的,老师你帮我检查检查一下
老师,我们账上2015年从其他公司购买两台二手自卸车,当时入固定资产20.45万元,挂账未付钱,残值率3%,2020年已经折旧完,累计折旧198365元,今年重新谈这两辆车的价格,按16万来签合同,我们公司又卖了一辆已经折旧完的挖机给对方公司,抵5万元,所以我们给了对方公司16万-5万=11万,不涉及税款发票的,内账,麻烦老师说一下这个凭证该怎么做 你好,也就是你按照16万来买 借应付账款贷固定资产4万 固定资产清理 累计折旧 贷固定资产, 借应付账款5万, 贷固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支, 借应付账款11万,贷银行存款
老师,您好!我们是小规模的,打算10月或者11月购入一辆20万左右的小汽车作外地跑业务之用,按现行的政策是可以享受一次性税前扣除的,我想问下账务处理和后续汇算清缴的申报应该怎样填写呢?购入的时候,借固定资产(我们是小规模的,价税都都计入固定资产原值)贷银行存款,购入时的分录没错吧?然后次月计提折旧,借管理费用,贷累计折旧,是一次性提完固定资产的原值吗?如果是的话,那当月的管理费用不是一下子增加了很多吗?
老师问一下上面的杂费金额含没含在下面的金额里
老师我想问一下 饭店做账的问题,个人扫我的公户收款码,需要开票,怎么做账?这是一进一出吗?
亿企代账怎么导银行流水做账
在计算增值税一般纳税人的进项额的时候所说的不得抵扣的情况比如说用于减免几非或者非正常损失的,这些不得抵扣。不得抵扣,就是说的是不得抵扣的金额要并入销售额里去计算这个进项税,对吧?
老师,为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本,只是在备查账簿登记?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
退回的固定资产呢,重新入账,当重新购买的固定资产吗?还是直接冲销3个月前的账务呢?
同学你好 对的 是这样 冲三个月前的账务
那固定资产的折旧,是从退回月份的下月开始,按以前的月折旧额接着进行折旧吗?
同学你好 对的 是这样