你好,暂估入库是没有取得发票部分,按暂估价入账。有发票部分正常按发票上金额办理入库。暂估分录,借:原材料,贷:应付账款-暂估。

仓库收货入库了,月底没有收到供应商发票,财务是不是要暂估入库?根据什么来暂估入库呢?
老师2月份材料已经入库,但是发票没有开来,2月份此材料已经暂估入库,,那么3月份发票到了做账,凭证后面附发票,入库单,这个入库单里就不用显示2月份已经入库的材料了是吧,那么入库单上还记录下发票上的那个材料已经再某月份,某号凭证已经暂估入库吧
#提问#老师月底仓库原材料已收到入库,但发票对方未开来,财务暂估入账。那销售出去的商品,已开具出库单,财务上未给客户开出发票,怎么暂估,具体分录?暂估价怎么定?
想问一下月末怎么暂估库存,因为仓库系统入库本月是入了有发票的和没有发票的,没有发票的库管做的是暂估入库,有发票的按照发票来入库,财务账上是根据发票来入账,但是发票可能是之前月份的,那财务月底怎么做暂估入库呢
仓库是按照实际到货,有发票的和没发票的都入库,但是财务是根据发票来做账,但是发票可能是之前月份的了,那我们直接按照当月仓库系统的库存数-财务入账的数就是需要暂估的是吧,不用对出明细来,下个月再把暂估冲掉
我现在做兼职的工头,以前都是老板用微信转给我,我又转给工人,每人一百多,以后还可以用微信收款转帐吗?
发现去年的发票开重了,可以红冲吗?会有什么影响不
老师,电商小规模收入31万,超过一点点,可以报少一点点吗
老师好,车贷逾期罚息记什么会计科目
老师你好!三个月申报的工资金额都准确,成功,并且一二两月景计数也准确,但在三月份中报时合计数加起来的金额不正确,比正确合计数小,啥厡因造成,怎解决,在度未的正确合计数体现出来
老师您好,请问老板朋友公司一笔贷款要到期了,想让我们去公司帮忙过账,就是以支付我们货款为由受托支付,实际没有此笔业务,这种情况怎么处理?老板让帮忙处理
老师好,想问一下,是不是先申报25汇算清缴后,再申报第一季度所得税如果有利润就可以抵呀。
老师,请问请问代持协议对被代持方有什么风险?
郭老师,所有者权益100万,没有实缴,转股要交哪些税,大概多少
老师,请问代持协议对被代持方有什么风险?
你没看明白,财务账上是按照有发票的来入账,但是可能是以前月份的发票
跟本月就对不起来了啊
想问一下月末怎么暂估库存,因为仓库系统12月入库是入了有发票的和没有发票的,没有发票的库管做的是暂估入库,有发票的库管按照发票来入库,但是财务账上是根据发票来入账,但是发票可能是之前月份的,那财务月底怎么做暂估入库呢
仓库系统入账有两部分,一部分是有发票部分,一部分是没有发票部分。入库的前提是已经收到了货,所以财务做账生成凭证包含这两部分。入库和发票有可能是不同步,如果入库和发票在同一月处理,就不涉及暂估。入库后,跨月收到发票才会涉及暂估。
当月采购入库没有发票的财务才要暂估
是的,没有发票已入库的需要暂估。
是不是只要在本月入库了没有收到发票的部分都要做暂估处理,包括之前月份的没有收到发票的部分也要做暂估处理
暂估金额按含税还是不含税
是的,是这样理解的。如果合同约定开具专票,暂估金额通常是不含税金额。如果约定是普票,暂估金额是含税金额。
仓库是按照实际到货,有发票的和没发票的都入库,但是财务是根据发票来做账,但是发票可能是之前月份的了,那我们直接按照当月仓库系统的库存数-财务入账的数就是需要暂估的是吧,不用对出明细来,下个月再把暂估冲掉
暂估数是这样计算,但是暂估也需要按供应商核算,下月收到谁家发票冲销对应的暂估入库凭证。