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老师,您好!我公司小规模,这个季度报增值税超过30万,有开过几张5%的专票,其他都1%的普票还有些未开发票的,报增值税时显示本"期填写的适用3减1政策的本期发生额 大于 开具的1%征收率增值稅发票不含稅金额48336.64的2%,请确认填写是否正确。"这怎么处理

2025-01-11 09:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-11 09:15

出现这种情况,处理方法如下: 先检查申报数据,将 5% 专票销售额填在第 5 栏 “增值税专用发票不含税销售额(5% 征收率)”,1% 销售额填在 “应征增值税不含税销售额(3% 征收率)”,减征额按 1% 销售额的 2% 填在 “本期应纳税额减征额” 等栏次。 查找原因,看是否有未开票收入、申报表填写错误或受上期数据影响等。 针对不同原因处理,有未开票收入且数据无误可直接提交;填写错误未扣款可作废重填,已扣款要联系税务机关更正;受上期影响则根据实际情况调整本期申报数据。

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快账用户5114 追问 2025-01-11 10:05

超过30万税点就3%了吗

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齐红老师 解答 2025-01-11 10:08

同学你好 可以百分之一的 开几个点就是几个点

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快账用户5114 追问 2025-01-11 10:09

那我到底要不要修改我的增值税报表?还是强制提交就好了

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齐红老师 解答 2025-01-11 10:11

直接强制提交就可以

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快账用户5114 追问 2025-01-11 10:15

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-01-11 10:17

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出现这种情况,处理方法如下: 先检查申报数据,将 5% 专票销售额填在第 5 栏 “增值税专用发票不含税销售额(5% 征收率)”,1% 销售额填在 “应征增值税不含税销售额(3% 征收率)”,减征额按 1% 销售额的 2% 填在 “本期应纳税额减征额” 等栏次。 查找原因,看是否有未开票收入、申报表填写错误或受上期数据影响等。 针对不同原因处理,有未开票收入且数据无误可直接提交;填写错误未扣款可作废重填,已扣款要联系税务机关更正;受上期影响则根据实际情况调整本期申报数据。
2025-01-11
同学你好,如果434158.41全是普票的话,主表就是这样填,减免明细表不填哈,直接0保存,然后点击申报
2022-01-19
您这个问题首先你要检查一下你的账本数据,因为你冲红了之后你首先在账上要做一个冲红的凭证,这时候你的账本和和那个开票数才能一致。 再你再检查一下你的系统上的红字数有没有过来。比如说你正常开发票开的是两千你加上你的红字发票这样的话开票金额显示的是一千,对照一下你的那个开票金额对不对
2022-07-02
你好,没有超过30万的,忽略就可以的,免税的税额还是按照系统3%的。
2023-07-08
你好,你开的是1%的发票,是专票吗?
2022-07-04
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