你好,之前付款的时候,你是分录搞反了的意思?

以前年度的账:收到发票:借:管理费用 1000 贷:库存现金:1000 后来实际付款做了笔借:其他应付款:1000 贷:银行存款 1000 库存现金那笔其实是没有用现金支付的,这个要怎么调账呢
6月做了一笔计提工资,借:管理费用,贷:应付工资。7月支付了,借:应付工资,贷:银行存款。现在12月发现付的不是工资,得调整到其他应付款科目,怎么调整
老师,支付的房租没有收到发票,借:其它应收款 贷银行存款,然后每月计提,借管理费用 贷其它应收款,等到收到发票后,再怎么做?
老师,付款时(发票没来),我做了借:应付账款贷:银行存款,发票来了我做借:管理费用,贷:库存现金了,现在怎么调回来啊
老师,我预付律师费,借其它应付款贷银行,收到发票我写错了,借管理费用贷库存现金,现在不冲红怎么调整
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
我们承包了一栋大楼再进行转租,请问水费电费应该怎么开发票?我们从租户那里收水电费,我们统一交给水电公司
老师,有些外贸出口先收汇再出口,有些外贸先出口再收汇,2种情况哪种做账简单?
我只有一个手机,不想买笔记本电脑,买了个平板,可以学会计表格之类的课程吗
老师,请问一下:老板娘只提供住宿的专票来做报销,可以报销吗?(只找朴老师。董孝彬老师,家权老师,其他老师勿接)
老师,小规模,我做收入发票账的时候,增值税我可以写应交税费-增值税-销项税吗?
老师,比如1月收汇USD1000,4月出口USD1000,1月与4月汇率不一样,应收不平,怎么处理?
老师,如果员工给自己的私人车加油,比如加了440,优惠了40,实际付款是付的400,发票开了440,那我们给员工报销多少钱呢?
老师 像这种刚建好的工厂 有些还到建 这个建完帐之后要统计在产品或者采购的原材料那些吗
我写反了,2023年借其它应付款贷银行
你好,那现在的调整分录就是 借:库存现金 贷:其他应付款
我备注写调整科目,然后日期写发票认证日期还是发票开票日期
你好,这个不需要特别做什么备注啊
11月买的打印纸发票可以做在一月份吗
你好,个人建议是做到及时入账。 如果是11月份遗漏入账,只能是在1月份补做入账处理了