同学你好 把发票附在管理费用分录后面

老师,收到这个样的发票,怎么写分录,付款时做,借,其他应付,贷,银行存款,收到发票,我是不是要先做借,研发支出贷,其他应付借,然后再转入管理费用
老师,支付的房租没有收到发票,借:其它应收款 贷银行存款,然后每月计提,借管理费用 贷其它应收款,等到收到发票后,再怎么做?
预付房租票未到(借:其他应付款 贷:银行存款 ) 每月计提房租(借:管理费用 贷:预付账款)。 现在次年初收到发票。这个不知道该怎么做了
老师,22年计提了物业费借管理费用/房租租赁费 贷其它应付款,23年1月付了款但增值税发票未到借其它应付款 贷银行存款,2月增值税发票才到,这2月到的发票附到哪里
其它应收款可以不可以付管理费用 预支:借:其它应付款 贷:银行存款 收到发票时候:借:管理费用 贷:其它应付款 可以吗
老师 居间费的限额比例是多少?我现在有一份总合同金额的11% 这个合理吗
比如房地产公司A没有施工资质,让B去竞标,成功后房地产A自己找人施工,成功后B公司叫A公司支付竞标及资料费,这个账务怎么处理。房地产A还有关联贸易公司(主要采购)C和另外一个劳务公司D。账务可以借助另外两个公司来做,选哪个公司怎么做呢
老师你好,这是我们厂房25.7-25.10月份的电费账单,刚好25.10月我们和别人签合同,用10月份的数据对比前几个月的数据,看看优惠了多少?
房土税一年征收俩次,税款分别怎么计算
2022年12月1日,采取预收款方式销售产品,当日预收款合计90.4万元,出具收款收据,货物未发出,该坯产品与2023年2月18日发出,补售差额款22.6万元,并开具专票,分录 借银行存款22.6 贷主营业务收入20 应交税费-应交增值税-销项税额2.6 这个分录更正分录怎么做
车间的公摊费用属于哪些
老师,一个区级管委会有8个下属国企,现在要统计他们总体债务情况,咋着手?他们总体可以以集团公司的模式做合并报表吗
老师,临时小时工劳务费,一月不够400,需要在个税申报吗?
老师,我第三季度在异地施工申报个税,新添加人员按首次入职添加的,我现在想把第三季度的异地工资更改到本地申报,我怎么操作,把异地人员都改为离职,扣除标准改为不扣除,收入都改为0,本地还能用首次入职人员添加吗,本地修改要改三季度还是从这个月报上也行
小规模纳税人的时候取得专用发票,后面变成一般纳税了能抵扣小规模纳锐人时取得的专票么
那还要每个月都复印一张发票是吗?不是说计提后等到收到发票,还要冲销?
同学你好 对的 可以等收到发票的时候一次性计入管理费用
你是说哪个对?我这个还涉及到房租是今年半年和明年半年,该怎么弄好?
同学你好 不用每月计提 费用不用计提 只要收到发票的时候一次性计入费用
不行,我们老板要摊在每个月
同学你好 那这个就发票复印多份