同学你好 把发票附在管理费用分录后面

老师,收到这个样的发票,怎么写分录,付款时做,借,其他应付,贷,银行存款,收到发票,我是不是要先做借,研发支出贷,其他应付借,然后再转入管理费用
老师,支付的房租没有收到发票,借:其它应收款 贷银行存款,然后每月计提,借管理费用 贷其它应收款,等到收到发票后,再怎么做?
预付房租票未到(借:其他应付款 贷:银行存款 ) 每月计提房租(借:管理费用 贷:预付账款)。 现在次年初收到发票。这个不知道该怎么做了
老师,22年计提了物业费借管理费用/房租租赁费 贷其它应付款,23年1月付了款但增值税发票未到借其它应付款 贷银行存款,2月增值税发票才到,这2月到的发票附到哪里
其它应收款可以不可以付管理费用 预支:借:其它应付款 贷:银行存款 收到发票时候:借:管理费用 贷:其它应付款 可以吗
@董孝彬老师 请问我们公司于2017年在工商局做了股权转让,税务至今没变更,当时工商局转让时转让金额填的认缴金额实际转让时为支付转让费,现在如何进行税务变更
公司付新产品的软件开发费计入什么科目
请问2023年的出口到2024年1季度开发票合规吗?会涉及什么风险?
董老师,请问一个公司如果各种fx都存在的话,这种情况下作为会计(系统里的身份是办税员,也是内账会计)还能在这个公司做吗?
老师您好,想咨询一个pcma问题。燃料费用是制造费用吗,是直接费用还是间接费用?生产车间一般消耗性材料费用是间接费用吗?怎么区别直接费用和间接费用?
企业会计准则,2024年多计提的工资电费,现在发现,可以直接入未分配利润吗,还是要通过以前年度调整,因为入了以前年度调整也要转入未分配利润,为什么不直接入未分配利润
老师好,自己开车下乡,填差旅费单子只填了起点和终点没有填回来的,这样可以吗?
请教一下现在货代工作主要做哪些,规模小外贸企业,我看我能兼任否
老师您好,我想问下我去年或者前年做了个库存商品,一直没结转,今年想结转可以吗?
老师,个税零申报是指这个月没有工资吗
那还要每个月都复印一张发票是吗?不是说计提后等到收到发票,还要冲销?
同学你好 对的 可以等收到发票的时候一次性计入管理费用
你是说哪个对?我这个还涉及到房租是今年半年和明年半年,该怎么弄好?
同学你好 不用每月计提 费用不用计提 只要收到发票的时候一次性计入费用
不行,我们老板要摊在每个月
同学你好 那这个就发票复印多份