您好,镇魂歌的话是转入当月按次申报,这个的话,如果相差也一个月申报,其实问题不大,这个

法人在九月打了投资款在对公账户,我们这次季度申报纳税,是不是需要计提印花税? 计提的印花税,打款15000,是15000*0.05% 是按照营业账簿的万分之五计算吗? 有没有优惠政策减半征收?
老师,你好,现在税务局提醒说需要缴纳2021年的营业账簿印花税,但是企业没有税种认定没有印花税,在申报系统只能按次申报的,这有影响吗?
老师你好,我报的营业账本印花税当时是不能按期申报,我就按次申报了,但是今天又收到税务局短信要求按期申报,我现在重新进入没有办法修改申报信息了,怎么解决呢
老师您好,税务局发信息让企业进行营业账簿印花税的认定,我们前期是有实缴的,那这个期限就按照投资款进来的当月填对吗?另外我们是不是需要根据实缴资金来申报和缴纳印花税呀,21年入资的
老师 请问一下我前两天申报了一个买卖合同按期申报的印花税(税款所属期选择的24年1月-12月),然后我现在还要申报实收资本印花税,提示这个也是按期申报,然后我新增印花税税源就提示所属期24年1-12月已申报,只能去更正前几天申报的那个印花税,然后我点进去更正 前几天买卖合同那个印花税都已经缴纳了,然后我把实收资本印花税增加进去 提交的时候显示应补缴税额还有前几天已经缴纳的印花税额,这个怎么办呢?
老师开票开设计服务*物料制作费,汇款的备注能写货款吗
欠客户10万,打了欠条,欠款付清,距离客户较远,怎么把欠条弄清
老师,我们公司确认收入,但是对方公司不要发票,那我要计算增值税吗
老师,法人自己用私户打进公户的钱,然后支付了货款,请问分录怎么写
印花税是多少交税老师
当月实际产生的应交增值税为1760.7,当月已预缴151.14,城建税已预缴5.28,申报增值税申报表时,增值税1760.7-预缴151.4=1609.56,城建税是以1609.56核算等于112.67,账上应该以哪个数计提附加税及应交城建税才能冲掉原先预缴的5.28
老师,房地产公司12月要开始确认收入了,之前都是预缴增值税和土地增值税,那这个月要确认收入了,那么预缴增值税和土地增值税的表格就不填了吗?
请问老师,法人租房子,但没有合同, 能填专项扣除吗
申报表交的税金和实际做账的税金多一分,这个一分应该做入什么科目?
家权老师,您好!《中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳申报表(A类)》的问题?
老师增值税进项税额和销项税额应该怎么结转?年底进项税额可以留余额吗?
您好,这个的话 借 应交税费 应交增值税 销项税额 贷方是进项税额 差额是应交税费 未交增值税
如果进项税额大于销项税额的话进项税额的余额需要转入待抵扣进项税额吗
转入未交增值税,这个的