您好,不在实际收到资本的当月申报,但在当年申报就可以了,也就是更正21年12月申报表,把这个印花税申报了,不过现在申报要交好多滞纳金哦,从22年1月20日开始计算每日0.05%滞纳金

老师你好,比如公司营业执照的注册资本是500万,股东每个月会往公司公户打入投资款15万,20万,那么,我每个月是不是实收资本就是给写15万,还有纳税申报印花税账簿交印花,这个营业执照上的注册资本认缴期只要股东打入的投资款到500万就达到是吧
请问老师,收到这个短信:【江苏税务征纳沟通平台】尊敬的纳税人,按年计征的应税营业账簿印花税需在1月15日前完成申报,不涉及税款也需零申报,请通过电子税务局“税费申报及缴纳—财产行为税企业所得税综合申报套餐”按时办理,如有疑问请查看链接中“按年计征的营业账簿印花税注意事项”。为帮助您更好的享受各项税费优惠政策,国家税务总局编制了《支持小微企业和个体工商户发展税费优惠政策指引(2.0)》,请您点击链接查看,感谢您的支持与配合! 请问我们公司都是认缴,没有实缴实收资本,需要做零申报吗
老师您好,税务局发信息让企业进行营业账簿印花税的认定,我们前期是有实缴的,那这个期限就按照投资款进来的当月填对吗?另外我们是不是需要根据实缴资金来申报和缴纳印花税呀,21年入资的
老师您好咨询一个税务的问题,前天收到税务的短信让我们进行营业账簿印花税的认定,我们的实收资本是在21年实缴的,那现在认定期限怎么选择呀?如果选择21年那是不是要补申报缴纳印花税还有滞纳金呀,
老师好咨询一个税务的问题,前天收到税务的短信让我们进行营业账簿印花税的认定,我们的实收资本是在21年实缴的,那现在认定期限怎么选择呀?如果选择21年那是不是要补申报缴纳印花税还有滞纳金呀,
那老师期限必须按照实际的填写吗?在这个月申报不可以吗?
您好,税务局都查到了哇,我们负债表上有实收资本,但没有交印花税,他们是比对到了,要申报在21年的,要不您跟专管员联系下,说我们24年补申报行不行,我们这里不行的,23年漏了印花税还交滞纳金呢
老师我在当期进行申报缴纳不行吗
您好,是的,不行的,当期申报没有滞纳金了,税务少了一块收入,他们不认的