您好,这个的话是不影响的。没事这个
老师,请问一下,发生了一项超出经营范围的业务,这项业务也发生了好几次,可能以后也会经常发生,我到税务大厅问可以增加相应税种我就增加了,也开具了发票,之前金额比较小,现在就是不知道金额超过了十几二十万还能开吗,受不受限制,有没有影响?
请教大家,我们有个公司今年上半年成立的,之前一直没领过发票,但是有进项,7月份的增值税已经申报过了,出纳今天去税局领发票增量在了7月份,票种核定的是公司经营范围之一的租赁业务,准备8月份开租赁发票。那本月需要就7月份的税费重新报吗
老师,公司是做园林绿化施工的,一般纳税人,现在有个绿化养护的项目,公司经营范围有这项业务,绿化养护开6%的票给对方,之前绿化施工属于建筑都开的9%的票,电子税务局核定的9%增值税,现在我要开6%的票是直接开,还是要在电子税务局核定6%增值税
老师,公司之前开的专票都是13%的,现在如果想开6%和5%的专票,请问这税率还用在电子税务局上让税务局给核定上吗?如果不在电子税务局上核定而直接开具的话,请问有什么影响吗?
我公司的经营范围是机械租赁建筑安装工程,近年来的业务一直是配备操作人员的机械租赁,开出的发票也是9%的建筑服务其他建筑服务:机械租赁,税务局核定说属于现代服务中的机械租赁,必须做增值税加计抵减申报,请问老师税务局处理的对吗?
一般纳税人酒店,纯客房,餐饮就是房费含早,个别的会有收取早餐费,这个时候设立会计科目, 主营业务成本--餐饮收入, 主营业务成本--餐饮成本
5月份开了200万发票,200万之前已经490万了,超500万了,开的是1%的专票,现在怎么办
老师你好我们开票超一般纳税人了,现在运费发票可以不
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
但是增加营业范围之后,还是按5%开的
您好,没有按照9个点开?
这样开了好几年了,税局那边也没通知说这样开是有问题的,现在又说这是个一场异常点,请问会涉及到要补税这些吗
没有按照9个点,一直都是按5个点,
您好,这个的话,如果要求是9个点,没开的话,是会涉及补税的
因为我们的上一手房东,他取得租赁房屋的时间是营改增之前的,但是他租赁给我们就不属于是那个时间了,然后之前的那个人去申请的简易计税,按5%开具,不知道这样,我们是可以享受这个按营改增之前的吗
您好,一直这样也没有找你们吗?
但是我们5%的税率都是没有抵扣进项,直接按5个点交税的,
那就没关系了,这个是
之前一直都没有,这样开了有五六年了,突然24年底打电话通知说这样是不可行的
嗯,那就是之前的可以不管他
那这样的话,是还会要补交税的吗,我们的税负一直都是挺高的,交税也交的挺多的,
您好,对,有可能还是会的
但是因为税局这边说,他们上级还没有下发指令,所以还不知道后续是会怎么处理,所以就想问问,是不是会涉及到补税这些,或者说有没有什么政策是解说这一方面的,
您好,是可能会涉及到补税,但是不会多
不会多,是说多少呢,就怕他要补这几年开的,那就完蛋了,等下还会说滞纳金
您好,一般情况下会让补1年的
只会让补一年的吗,不会让补之前的是吗
肯定不会,税务不可能这样