你好,你有这个经营范围吗?有的话需要增加这个税种认定。
老师你好,我刚刚学实操,这边有一个业务是这样的 6月30日,甲方要求湖南快学园绿化有限公司每月开具发票,确认世纪首府住宅区绿化项目收入,成本 答案分录是 借:主营业务成本-住宅绿化项目 工程施工-合同毛利-住宅绿化项目 工程结算-住宅绿化项目 贷:主营业务收入-住宅绿化项目 应交税费-应交增值税-销项税额 我想问,在新收入准则下这个分录有没有变化?谢谢
老师,我们是建筑单位,总公司开的是9的税率,开立了一个分公司,开票是生活服务绿化养护开6的税率,在电子税务局里面就是属于简易计税吗?为什么不是一般计税里面的6%
老师,我我公司是一般纳税人,在2月份开票时,开有130%的税率、开有6%的服务费,还开有9%的建筑服务,老师,现在季度报印花税时,9%的印花税怎么报呀,电子税务局以前核定的是13%的购销合同和6%的技术服务,现在这9%的建筑服务怎么报印花税?能合并到13%的一起报吗?
老师,公司是做园林绿化施工的,一般纳税人,现在有个绿化养护的项目,公司经营范围有这项业务,绿化养护开6%的票给对方,之前绿化施工属于建筑都开的9%的票,电子税务局核定的9%增值税,现在我要开6%的票是直接开,还是要在电子税务局核定6%增值税
老师你好,我公司为一般纳税人的建筑施工企业,偶尔承接了一项绿植租赁给甲方使用的服务,请问1,绿植租赁开发票的类目是什么,税率多少2. 不在公司主营范围内所以我们也是租用其他公司的绿植,是不是要有一张绿植的进项票进来。
老股东转让股权给新股东,公司已完成3轮融资,(A,B,C轮)老股东按照B轮融资估值股份价格转让股权给新股东,双方税怎么交?
一份销售协议合同,合同里面没有金额,需要缴纳印花税吗?
工商年报里经营范围后缀括弧里的(依法须经营批准的项目,须相关部门批准后方可经营)这几个字也没写上去,会有很严重的后果?
老师你好,生产企业有两道工序,一道工序先生产半成品,再制成品;有一些是直接用原材料制成成品;分别的领料、完工产品、结转成本是怎样的分录
你好老师,请问我去年的时候暂估了一批材料,价格5万元,今年5月份发票来了之后,发票上的价格是8万元,请问我的账怎么调呢
零星采购,取得不了发票,取得什么资料,可以税前扣除
老师,A公司既可以是我司上游,也可以是下游吗?这样有税务风险吗?
请问这里D选项为什么是要分摊到12个月来算租金呢
建筑企业为现场施工人员购买的团体意外险,获得的增值税专票可以抵扣吗?可否税前列支有管理人员,有防腐工
老师,我们是认定出口生产企业,我们没有自己设备加工材料,只能委托外单位加工成品,回来自己组装,售卖出口,税务局说我们不能退税,我想问下这个如何界定呢
有这个经营范围,但是都开了2次票了,之前没想到这回事,最近突然想到这个事情,我现在去核定有没有影响呀。
但是你能申报了增值税吗?你之前没有核定。
是的,能申报增值税,一个季度开一次票,一个月几千快钱,一个季度也就开一万多的发票,开的6%现代服务*园林绿化养护,这个月是最后一次开票,我不去核定税种有影响不?
只要你能申报了,没有影响。
能申报增值税,我也能开的出6%发票,也是真实业务,有合同,合同完了也有结算书这些,不去核定税种,后期税务发现我没有核定税种,还开出来6%票,会不会涉及罚款的问题呀?
只要不是虚开没有问题的,你想不放心的话,你就去增加一个税种认定。
好的。肯定不是虚开,现在都是全电发票,扫我的脸开票,我可不能为了那么点工资,去触碰红线。
那你就增加上这个税种认定。
好的,谢谢老师。
不用客气,工作愉快。