你好,你有这个经营范围吗?有的话需要增加这个税种认定。

老师你好,我刚刚学实操,这边有一个业务是这样的 6月30日,甲方要求湖南快学园绿化有限公司每月开具发票,确认世纪首府住宅区绿化项目收入,成本 答案分录是 借:主营业务成本-住宅绿化项目 工程施工-合同毛利-住宅绿化项目 工程结算-住宅绿化项目 贷:主营业务收入-住宅绿化项目 应交税费-应交增值税-销项税额 我想问,在新收入准则下这个分录有没有变化?谢谢
老师,我们是建筑单位,总公司开的是9的税率,开立了一个分公司,开票是生活服务绿化养护开6的税率,在电子税务局里面就是属于简易计税吗?为什么不是一般计税里面的6%
老师,我我公司是一般纳税人,在2月份开票时,开有130%的税率、开有6%的服务费,还开有9%的建筑服务,老师,现在季度报印花税时,9%的印花税怎么报呀,电子税务局以前核定的是13%的购销合同和6%的技术服务,现在这9%的建筑服务怎么报印花税?能合并到13%的一起报吗?
老师,公司是做园林绿化施工的,一般纳税人,现在有个绿化养护的项目,公司经营范围有这项业务,绿化养护开6%的票给对方,之前绿化施工属于建筑都开的9%的票,电子税务局核定的9%增值税,现在我要开6%的票是直接开,还是要在电子税务局核定6%增值税
老师你好,我公司为一般纳税人的建筑施工企业,偶尔承接了一项绿植租赁给甲方使用的服务,请问1,绿植租赁开发票的类目是什么,税率多少2. 不在公司主营范围内所以我们也是租用其他公司的绿植,是不是要有一张绿植的进项票进来。
旅游公司给我们公司的员工代订火车票。钱是我们公司打给旅游公司公对公转的款。火车票的钱,旅游公司可以开普票给我们吗?
快递公司,客户佘单号费,算中转费的时候,怎么算?谢谢你了
老师,客户发票已经抵扣认证了,客户回款少打了400百多远,这个我们需要怎么做啊?
老师,总公司是一般纳税人,分公司的税率是和总公司一样,还是按分公司的小规模税率?
老师这个题按照你那会说的现确定付现非付现收入,然后选公式,给税前 / 税后利润:用税后营业利润 + 非付现成本 只给收入、付现成本、折旧:用(收入-付现成本)*(1-T)+非付现成本 直接给所得税额:用收入 - 付现成本 - 所得税 比如B方案里的就没有完整的收入付现非付现 有的没有付现的就默认为0是吗?
股权转让合同的印花税可以在股权转让的个人所得税中税前扣除吗
我想问下,公司转公会钱,要交很多税吗?要交哪些税,怎么核算
对方公司税务异常了,导致开给我们的发票税局通知进项税额转出,是真实的业务,现在需要对方处理好了,我们才重新抵扣, 我现在转出补我税款,后续能不能再次抵扣只能等对方处理了,那财务上怎么处理,怎么做分录
老师,我想请问一下,出现购票金额大于入账金额,这种情况一般有什么原因?
子公司利润让交怎么走手续
有这个经营范围,但是都开了2次票了,之前没想到这回事,最近突然想到这个事情,我现在去核定有没有影响呀。
但是你能申报了增值税吗?你之前没有核定。
是的,能申报增值税,一个季度开一次票,一个月几千快钱,一个季度也就开一万多的发票,开的6%现代服务*园林绿化养护,这个月是最后一次开票,我不去核定税种有影响不?
只要你能申报了,没有影响。
能申报增值税,我也能开的出6%发票,也是真实业务,有合同,合同完了也有结算书这些,不去核定税种,后期税务发现我没有核定税种,还开出来6%票,会不会涉及罚款的问题呀?
只要不是虚开没有问题的,你想不放心的话,你就去增加一个税种认定。
好的。肯定不是虚开,现在都是全电发票,扫我的脸开票,我可不能为了那么点工资,去触碰红线。
那你就增加上这个税种认定。
好的,谢谢老师。
不用客气,工作愉快。