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我公司的经营范围是机械租赁建筑安装工程,近年来的业务一直是配备操作人员的机械租赁,开出的发票也是9%的建筑服务其他建筑服务:机械租赁,税务局核定说属于现代服务中的机械租赁,必须做增值税加计抵减申报,请问老师税务局处理的对吗?

2023-07-18 23:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-07-18 23:40

建筑服务带着操作员的不属于 不贷操作员 单纯的机械租赁属于

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快账用户4748 追问 2023-07-18 23:44

我这样和税务局人员解释,税务局人员说属于现代租赁,必须做增值税加计抵减申报而且要求把去年的全部改正,而且已经下了通知书了,老师这种情况怎么办?

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齐红老师 解答 2023-07-19 05:15

你开发票的时候是建筑服务的吗 是的话安她的来吧 退税就行

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快账用户4748 追问 2023-07-19 07:21

是的,开发票的时候就是建筑服务,税务局处理的是对的是吗?

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齐红老师 解答 2023-07-19 07:27

不对 他这个不属于

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快账用户4748 追问 2023-07-19 07:31

那我现在只能按税务局处理的改成申报表?还是可以申请不享受?

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齐红老师 解答 2023-07-19 07:32

申请不享受你税务局同意的话选择这个

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建筑服务带着操作员的不属于 不贷操作员 单纯的机械租赁属于
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