您好,四季度就要计提,借:管理费用-租赁费 贷:其他应付款, 1月收到发票,把上面分录复制,金额改负,再写下面分录 借:管理费用-租赁费 进项税 贷:银行

老师,你好,我公司9月份已预付第四季度办公室房租和物业费也收到了发票,现在做9月份凭证,这个分录该怎么写了
请问一下去年第四季度的费用发票有两三万,油费餐费住宿费的,今年怎么入账分录,发票在所得税汇算清缴费用可以调到去年第四季度吗
老师您好!小规模纳税,第四季度有利润,但是第3,4季度的管理费用还没有付,到2023年1月付款才拿到发票,可以用来用2022年第四季度的成本票吗
老师,23年第二季度和第三季度开的发票都已到账,并已纳税,第四季度发票有问题作废了,那第四季度会计分录怎么做,税费怎么做会计分录?
老师,23年第二季度和第三季度开的发票都已到账,并已纳税,第四季度把第二季度和第三季度的发票都作废了,重新开了,那第四季度会计分录怎么做,已经交了的税费怎么处理?
老师我想问下,10月还是小规模纳税人,有个业务,但是没开票,现在11月了升为了一般纳税人,现在客户要开票了,这个税率是按多少开?是按照小规模的征收率开?还是一般纳税人税率开?客户想要13%的税率
老师,我公司是小规模的中医馆,现在内帐,我们跟外面的团队合作,他带客户来我们医馆消费,总收入是177066(其中有个客户交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他应付款),9月份收款78951已经确认收入,其中欠款的部分是98115,我们给对方的返点是45个点,返佣金是:79679.7,团队要给我们医馆再打18435.3,但是团队直接再打给我们的佣金中扣了要退客户100定金,实际支付给我们的是18335.3,现在团队说欠款直接在佣金中抵扣,我按照这个抵扣来做的话,我发觉我的利润负数好大,我是不是可以按照实际收入来做才会显示我真是的利润,请问这个分录要怎么样做呢?
老师,请问公司申报工资薪金个税1-9月在别的电脑上面申报,10月(现在)申报提示×××上一属期按照6万扣除累计减除费用,请继续保持或从1月属期开始更正。怎样更正操作处理?
老师请问一下,简易计税,及缴税会计分录。
建筑业挂靠工程,挂靠方是不是只需要用表格做账就行了,因为所有的业务都是以被挂靠方的单位名称来进行的!
公司美金支付15175 汇率7.88,换转成人民币107439 可对方开票的金额是107560.4 少支付金额应该是如何做会计分录?
老师,我刚冲红发票了,冲红日期是今天,那我直接去第二季度更正增值税申报变咯,发票6月多开了一次,免税的。。现在我要做股权变更,税局不通过,所以上次第三季度申报表与财报数不一样,我上次为了报税,改一致
老师,有工资薪金个税计算器不?个税怎么计算?
工商年报忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老师,别的老师别回答