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老师好,2022年第四季度的费用,之前支付了,2023年1月开的发票,会计分录怎么做呢? 谢谢

2023-01-05 13:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-01-05 13:32

借额管理费用,贷银行存款, 一月份借其他应付款 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷其他应付款。

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借额管理费用,贷银行存款, 一月份借其他应付款 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷其他应付款。
2023-01-05
你好 之前是 借:预付账款 贷:银行存款 现在你们拿到发票 借:主营业务成本 贷:预付账款
2023-01-05
借主营业务成本,贷预付账款 就是12月份做的, 然后一月份借预付账款,贷以前年度损益调整, 借以千年度损益调整到预付账款 它属于2022年的成本。
2023-01-05
你好;  你这个实际是4季度的费用; 那么你 22年12月做 :借成本费用贷预付账款    
2023-01-05
你好 借成本科目,贷预付账款 
2023-01-05
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