借固定资产贷银行存款5000 次月折旧,借管理费用等 贷累计折旧 月折旧额=(原值减残值)/12/剩余折旧年限 账上没有一次折旧的,税法上可以 假设你计提完了折旧。 借累计折旧 贷固定资产5000 借银行存款6000, 贷固定资产清理6000÷1.01, 应交税费应交增值税,6000÷1.01×1% 借固定资产清理,贷营业外收入6000÷1.01, 借应交税费应交增值税,贷营业外收入6000÷1.01×1%
请问老师,我们公司买了几辆运输车,以前有进项税已经抵扣了,折旧也一次性折完了,还没到4年呢,老板就卖了两辆车,还没有开发票,不想交税,我这两辆车的固定资产在账上怎么转消呀?
老师 你帮我看下 我们公司买车 一共付了348507.2,然后这是给我们开的发票 付款和开的发票金额差一个代收的车船税385 这个385金额应该怎么做分录 然后老师这3张发票怎么做分录呢 麻烦帮我写下 谢谢
老师问一下,这个月卖了汽车,累计折旧5752.50元,汽车原值24271.84元,这个月现金卖了17000元。这个分录怎么写?我们是服务业一般纳税人,收入的增值税发票税率是6%,汽车原来买进也是二手车开的发票是3%税率,已经抵扣了,这次卖出开了一张6%的增值税发票
老师你好!我想问一下我们公司一台提完折旧的车以5000元的价格卖给了别的公司,过了大概10天,我们公司又以2000元的价格把车买回来了,买卖都取得了二手车交易发票,这个两次交易,账务处理怎么处理?
老师,我们公司一辆车子去年折旧完了,这次车子使用中有故障直接卖给车行去维修。发票开了500元,钱也到公司账户上,车子原值56724.14,残值2836.21,累计折旧53887.93,分录和金额分别是怎么做?
老师,从公户上提备用金给出纳,那如果没有发票的,出纳也付了钱。给报销了。外账要怎么做账呢?
您好~想咨询下,有了解海南财税处理方面的老师吗?
老师,请问下,就是比如,我们是汽车行业,比如客户买了一台车155800,全款是,今天他来订车,交了50000定金,收到了老板私户里面去了,那么,如果客户来提车了,把尾款补齐了,我们给开了155800的发票,那么,我们外账怎么做呢?老板把钱要怎么还给公户里?
老师还得麻烦问您一下,甲方和刘大的托管服务协议每年100万,每年一签,现在要是乙方急用资金能先预收刘大几年的托管费吗?
老师您好,请问我申报出口退税的汇率管理应该填什么币种及汇率是多少?是填人民币吗还是…
劳务合同可以按照工资薪金申报个税?对于退休返聘人员?
老师,就是我们老板特奇怪。因为现在是淡季,所以我们景区雇佣的员工都让他们放假休息了,但休息并没有工资。但是没让我休息,可是我每天上班都没事做,他也知道我没事做。而且前段时间还说了我离职,还说了我要交接工作。@董孝彬老师
长投因增资由权益法变成本法,是原账面价值加新公允价格吗
老师,就是我们老板特奇怪。因为现在是淡季,所以我们景区雇佣的员工都让他们放假休息了,但休息并没有工资。但是没让我休息,可是我每天上班都没事做,他也知道我没事做。而且前段时间还说了我离职,还说了我要交接工作。
老师,我面试了一家教培行业的财务,前三天培训结束了,明天要正式进入财务工作了,老板问我需要什么资料,好找相关人对接,我的工作内容除了基本的做账报税,还有成本分析,财务报销审核流程制服规范,还有审核员工工资等,我该怎么说?如果要抓一些紧要的先做,如何拍顺序?完成以上动作,接下来该怎么做?
我这样做对不
可以的可以这么做的
老师,你看一下这个正数和负数有什么区别吗
转出未交增值税 借方余额表示留底 贷方余额是需要缴纳的