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老师 你帮我看下 我们公司买车 一共付了348507.2,然后这是给我们开的发票 付款和开的发票金额差一个代收的车船税385 这个385金额应该怎么做分录 然后老师这3张发票怎么做分录呢 麻烦帮我写下 谢谢

老师 你帮我看下 我们公司买车 一共付了348507.2,然后这是给我们开的发票 付款和开的发票金额差一个代收的车船税385     这个385金额应该怎么做分录      然后老师这3张发票怎么做分录呢 麻烦帮我写下 谢谢
老师 你帮我看下 我们公司买车 一共付了348507.2,然后这是给我们开的发票 付款和开的发票金额差一个代收的车船税385     这个385金额应该怎么做分录      然后老师这3张发票怎么做分录呢 麻烦帮我写下 谢谢
老师 你帮我看下 我们公司买车 一共付了348507.2,然后这是给我们开的发票 付款和开的发票金额差一个代收的车船税385     这个385金额应该怎么做分录      然后老师这3张发票怎么做分录呢 麻烦帮我写下 谢谢
2023-07-11 16:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-11 16:08

你好,车船税作为税金及附加里面去,谢谢

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快账用户4585 追问 2023-07-11 16:11

好的,老师,这3张发票分录也写下,谢谢

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齐红老师 解答 2023-07-11 16:13

你好 第一张作为固定资产 第二张作为:税务及附加; 第三张作为:管理费用

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快账用户4585 追问 2023-07-11 16:14

具体分录可以写下吗,麻烦了

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齐红老师 解答 2023-07-11 16:16

借:固定资产 借:应交税费 贷:银行存款或者应付账款

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好车辆的发票借固定资产贷,银行存款。 然后保险费的是借管理费用,保险费贷,银行存款。 全税是按照备注栏的金额借税金及附加贷应交税费车船税。 借应交税费,车船税贷,银行存款。
2023-07-12
你好,车船税作为税金及附加里面去,谢谢
2023-07-11
借:税金及附加 贷:应交税费-车船税
2023-07-11
您好,借:管理费用-保险费 833.88 应交税费-应交增值税-进项税额50.03 税金及附加 400 贷:银行存款 1283.91
2020-12-24
同学你好 借银行 贷主营业务收入 贷其他业务收入 贷销项
2020-10-08
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