你好,可以开在一起,保险直接入管理费用就可以。
老师,您好。请教你一个问题:有一个公司是6月底升的一般纳税人(之前是小规模,老板因为想买个小车然后特意去升的,说可以少几万块钱)。然后现在购车的发票都拿给我了,车的保险费发票是专用发票是8230元,然后还有一张机动车销售票统一发票抵扣联,价税合计376000,增值税税额43256.64,还有一张完税证明(车辆购置税)33274.34 我想问一下老师我应该怎么做这些账
保险公司代交车船税,开具的发票价税合计金额只是商业险和交强险的金额,在发票备注栏写上车船税多少,备注栏合计金额等于我公司公户付给保险公司的保险款!1、我们以价税合计金额入账还是以备注栏的加上车船税的合计金额入账呢?我觉得要去税务局打车船税的完税凭证才能入账吧?2、保险公司开具的发票为什么盖中间呢?对方回答一直这么盖,难道保险公司开具发票的盖章位置和我们平时的票据不同,还是因为备注栏有合计金额,税务局准许这么盖章,我理解的是盖右下角,求老师解答
老师好!我是2020年9月入职公司接手整理票据等,接手前公司并没有做账。有专门给公司及分公司(注:分公司是分支机构)报税的会计。而我在2020年10月份时在金碟公司购买了财务软件,但并没有做账报税,像这种情况下我会不会有什么财务风险? 公司从2021年7月份变更法人后,总公司的会计并没有接手之前的账,而是以2021年7月份后发生的业务来做,请问一下这种操作可以吗? 我现在要不要将之前整理的票据退回给前法人?而且前法人既然没有将账户(一般户)的流水单打出来,而是直接注销了(包括他自己的个人卡流水),请问一下:我现在应该怎么做才能保护自己?
公司买辆新车,去年10月买的,上了商业保险和强制险,今天才给开发票,两种保险金额开在一起了可以吗?账务怎么做账,没有说哪种险多少钱,车保险应该计入什么科目
公司报销,没车还报油票,报销挤压三个月报一次,一次每人报个几千几万块。 还有一种情况就是专管员经常打电话给我们说,哪哪公司为高风险公司,他们给我们开的票不能用,要做转出。 经查这些有问题的发票都为酒店餐饮和住宿发票,金额很大2W\\5W\\1W多的,这些发票为领导报销,且没有说明这些是做什么的支出,也没有其它证明文件。报销时只拿上来一张发票。 和领导说了这些为高风险企业开的票不能用,领导就不报了,结果后面又开这样的大额酒店发票。 1.这样的情况该怎么处理? 2.专管员/协管员若是经常给我们打电话说哪哪公司高风险发票不能用要转出,普票也要转出吗?普票不能抵扣啊? 3.专管老师要是经常给我们打这样的电话,我们有没有风险啊? 4.这些发票都是普票,就算入账了我们有什么风险吗?
老师请问,每次月底做账,本年利润这个科目转到利润分配-未分配利润,是 一月一转还是年底一转呢
行政事业单位以前年度误将经费支出冲减其他应付款,现需冲减回来,怎样做分录?以前分录:借:其他应付款,贷:其他应收款-(市财政结算专户)。
行政事业单位以前年度误将经费支出冲减其他应付款,现需冲减回来,怎样做分录?以前分录:借:其他应付款,贷:其他应收款-(市财政结算专户)。
速达系统时间设置在哪里
销售农资(农药或者肥料)属于免税吗
老师,我是销售方,我9月12号开的票,购买方9月15号报税时可以抵扣吗
速达软件,三月份做的销售开单,冲红后的开单为什么在六月份
你好,老师买汽车上牌的费用可以入到固定资产里面吗?
出开发票在那个平台开?
老师 一般纳税人当月进项税额有数 销项税额为0 月末结转增值税如何做分录呢
不用每个月分摊吧?那还有车船税在强制险里面,就不用报车船税险种了吧
原则上需要分摊,金额不大直接计入当期
只有5000多块钱
直接计入当期就可以
那车船税就不用单独在税务系统申报了吧
是的,车船税不用再另外缴纳了