暂估成本本身并不直接让净利润数减少,而且必须谨慎操作以避免违反税法规定。 暂估要有实物流转,相关发票在次年所得税汇算清缴前确保能取得。
老师我问下,成本发票暂估多了,第四季度利润表出现成本负数,我少冲点暂估,等到汇算清缴时再调增可以吗?
老师,成本太少,利润太高,可以这个月先做暂估入账吗
本月来很多进项票,但是我不想抵扣,但我净利润有点高,我可以暂估成本吗,想缴点税,暂估成本是要到的进项成本暂估还是未到的进项发票 暂估
老师,有开票收入,没有成本票,我暂估成本,减少利润可以吗
老师,以前年度暂估了138120,本年利润是6万多,我该让开多少成本票呢
一般纳税人酒店,纯客房,餐饮就是房费含早,个别的会有收取早餐费,这个时候设立会计科目, 主营业务成本--餐饮收入, 主营业务成本--餐饮成本
5月份开了200万发票,200万之前已经490万了,超500万了,开的是1%的专票,现在怎么办
老师你好我们开票超一般纳税人了,现在运费发票可以不
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
确保有发票,求分录
你好,同学,你暂做的什么成本费用? 借:相关成本费用科目 贷:库存现金或银行存款或应付款项等科目