除非有已经支付的费用,没有取得发票才可以暂估
老师,可以用借:主营业务成本 贷:应付账款—暂估 这样来暂估成本吗?
老师我今年三季度暂估做的借主营业务成本,贷应付账款。 但是4季度只有工资发生,没有成本票进来,我可以红冲暂估做成,借方管理费用工资,贷应付账款负数吗?4季度工资的金额高于3季度的暂估,谢谢
您好!18年暂估成本借:主营业务成本、贷:应付账款(暂估)、19年票来了一些冲了一些成本、20年想调出来交所得税:1、借:主营业务成本(红字)贷:应付账款(暂估)红字、2、借:应付账款(暂估)贷⺀以前年度损益调整(主营业务成本)3、借:以前年度损益调整(主营业务成本)贷:利润分配一未分配利润丶不知对不?去掉第一个分录行不?
老师,暂估成本可以借 主营业务成本 贷 应付账款_暂估 不?
老师,去年三季度暂估应付款,四季度做了借应付账款暂估款,贷主营业务成本,利润表显示营业成本是负数,是对的吗?是不是哪里做错了?
5月份开了200万发票,200万之前已经490万了,超500万了,开的是1%的专票,现在怎么办
老师你好我们开票超一般纳税人了,现在运费发票可以不
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢
不能先暂估,发票后面进来吗
关键是费用是否已经发生或者已经支付?