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公司为一般纳税人24年做无票收小麦自产自销,20万斤,25万元,请问25年1月如果客户要票开发票25万元,增值税如何申报呢?账如何做会计分录,所得税有如何申报?(因为税务平台显示有发票就有收入)

2025-01-12 09:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-01-12 09:43

附表一,未开具发票第5列、第6列免税销售货物里面填写-25万,开具的其他发票里面填写25万 所得税不影响,一正数一负数都是0 借应收账款、负数 贷以前年度损益调整负数, 借应收账款贷以前年度损益调整。

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快账用户7588 追问 2025-01-12 09:47

分录没有看明白

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齐红老师 解答 2025-01-12 09:47

红冲以前年度的损益类的科目用以前年度损益调整 看不懂这个的话,借应收账款负数,贷主营业务收入负数 借应收账款,贷主营业务收入, 看一下这个能看懂吗?

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快账用户7588 追问 2025-01-12 10:13

25年开票了,收入是算24年还是25年的

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齐红老师 解答 2025-01-12 10:13

你好,属于2024年的,因为你2024年销售出去做了,收入在2025年一正数一负数不影响相当于没有。

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附表一,未开具发票第5列、第6列免税销售货物里面填写-25万,开具的其他发票里面填写25万 所得税不影响,一正数一负数都是0 借应收账款、负数 贷以前年度损益调整负数, 借应收账款贷以前年度损益调整。
2025-01-12
二四年做了无票收入,增值税申报了销售额 所得税也申报了 会计也做了收入结转了成本
2025-01-12
借应收账款负数 贷利润分配未分配利润负数 借应收账款 贷利润分配未分配利润 没有其他的销售额0申报
2025-01-11
 (1)全额确认收入与销项税额 借:银行存款       贷:主营业务收入              应交税费———应交增值税(销项税额)   (2)确认可扣减的成本费用及“销项税额抵减” 借:主营业务成本       应交税费———应交增值税(销项税额抵减)       贷:银行存款 (3)月底结转未交增值税 借:应交税费———应交增值税(转出未交增值税)        贷:应交税费———未交增值税
2023-09-11
同学,你好 该如何调整账务,分录怎么做? 先红冲之前的分录,再根据开具的发票重新做 申报的话,无票收入填负数,开具的发票正常申报
2024-08-23
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