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A公司计划向银行贷款1000万,找到B公司做了一份假的买卖合同,同时还需要B公司开具发票提供给银行,所以B公司开出发票下载打印之后,就立即作废了这张发票。A公司将这张打印好的发票连同其他材料递交了银行,审核通过后放款到B公司1000万款项,B公司又陆续将这笔款项转到了A公司提供的其他账号。请问这样的一番操作会不会被税局核查?

2025-01-12 09:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-01-12 09:48

会被税局核查。因为发票流上,作废发票被使用且与虚假业务不匹配;资金流上,存在明显回流且与发票不匹配。此外,银行与税务机关有数据共享机制,企业经营数据的异常波动也会引发税务核查。

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会被税局核查。因为发票流上,作废发票被使用且与虚假业务不匹配;资金流上,存在明显回流且与发票不匹配。此外,银行与税务机关有数据共享机制,企业经营数据的异常波动也会引发税务核查。
2025-01-12
一,5.31号我月末计提工资,五险一金和个税时都计入管理费用开办费了,5月不是算筹办期吗?是这样吗? 不算筹办期的,建议计入管理费用工资的 二,当时股东b给我们a公司打款时,不计入实收资本,后来就签了服务合同,我们作为主营业务收入了那80000,会计分录,借,银行存款贷,主营业务收入,应交税费增值税 这分录没问题的 三,a公司收款8万的会计分录,我这样做对吗? 对的
2023-07-08
你好!你开的专票还是普票?
2023-04-14
一,5.31号我月末计提工资,五险一金和个税时都计入管理费用开办费了,5月成立公司算筹办期吗?计入管理费用-开办费合适吗? 因为公司已经开始营业了,正常做账计入管理费用工资里面的 二,当时股东b给我们a公司打款时,不计入实收资本,后来就签了服务合同,我们作为主营业务收入了那80000, 会计分录,借,银行存款 贷,主营业务收入, 应交税费增值税, a公司收款8万的会计分录,我这样做对吗? 或者收款八万还是计入研发支出呢?会计分录用哪个正确呢?? 收款的时候 借:银行存款 贷:预收账款 后期研发成功后才确认收入 借:预收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 这个是你们公司的收入的,账务处理是没问题的
2023-07-08
同学你好,第一题选ABCD,银行承兑汇票的出票人必须是在承兑银行开立存款账户的法人以及其他组织,并与承兑银行具有真实的委托付款关系,资信状况良好,具有支付汇票金额的可靠资金来源。 第二题:ABC;P银行承兑时按票面金额的一定比例向出票人收取手续费,银行承兑汇票手续费为市场调节价
2022-06-02
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