你好,可以把之前的凭证更正冲红,重新以发票入账
老师,请问一下,就是 我在查账的时候发现,之前2022年 上半年有些账都做错了 科目挂错了, 比如贷款利息, 贷款是专用于支付建安成本(工程款等)的,然后这个利息是不是就应该资本化, 正确分录是不是 借 开发成本-开发间接费 -利息 贷 银行存款 但是之前会计 是 借 财务费用-利息 贷 应付利息 借 应付利息 贷 银行存款 用不用更正过来?? 借 开发成本-开发间接费-利息
老师,就是我们公司2022年的银行收取的手续费,短信费,网银年服务费,银行2023年给我们开了专票,就是2月份我要抵扣进项,因为之前每个月我已经做了凭证借:财务费用 贷:银行存款,现在专票到了我应该怎么做分录,银行2023年开的2022年贷款利息的普票,之前做的是借:财务费用 贷:银行存款,现在票到了,这个又怎么做分录
请问老师 银行贷款利息 之前一直没开票 做的是 借 财务费用-利息支出 贷 应付利息 借 应付利息 贷 银行存款 现在 票来了 怎么做账呢
请问老师 银行贷款利息 之前一直没开票 做的是 借 财务费用-利息支出 贷 应付利息 借 应付利息 贷 银行存款 现在 票来了 怎么做账呢
老师,之前有笔业务做错了,应该怎么调账: 本年1月份还银行贷款108万。会计做账时还款金额为100万剩下的8万倒挤到利息里面去了,当时的分录是:借:短期借款100 利息费用8 贷:银行存款 108 。现在7月我发现错误,应该怎么调整呢?是:借短期借款8 贷:财务费用8 这样吗 我司使用的是小企业会计准则
金蝶财务软件,2年使用权,1373.7元,计入什么科目比较好
你好,老师我的问题是员工自己交社保在实务中怎么操作?你好老师,单位来了个新员工这个月需要交社保老板让他自己承担,我们新开的一般纳税人社保新户,这个员工的钱直接转到公司账户可以吗?会计分录怎么做好?还有一点他8月份有几百块钱的工资,单独给他发工资,社保让他单独转行吗?
老师,这个权益转成本的那个分录是原账面+新公允,与红字这里的合并成本不是矛盾了
未毕业的实习生,我公司与其签订了实习协议,到期人就回学校,不缴纳社保,每月正常发放工资,其个税按工资薪金申报,还是按劳务报酬申报?
老师,早上好,[强][强]有会计证补贴交社保了![玫瑰][玫瑰] 个人部分只需要交300元每月,目前养老个人部分交440,医疗交124,净赚将近300元! 单位部分单位另外交!我在网上看到这个消息,是什么情况呢?
请问老师 公司为自然人独资型有限公司,股权转让的话是否需要在税务上申请还是直接去工商申请变更?
老师好,有两个问题,1.我们是首单出口,本月进项发票已收到,税务说先要提交资料给他们审核,审核后再做网上退税勾选,那请问这个月进项发票要入账吗?采购的分录如何做?2:请问出口货物情况表在什么情况下需要申报?我们是首单,C类,分三次预收,款已到。谢谢!
实发工资93923,企业承担社保23934.72,个人承担社保9889.77,计提工资计提社保,发放工资,缴纳社保的分录应该怎么写呢?
老师你好就是现在湖南的社保和医保是一个地方申报吗?
老师您好,一般纳税人酒店,因特殊原因前台收款是个人微信号收款,可以用这个微信收入直接转给员工报销吗?这些收入和费用都会记账报税
好的,谢谢老师
不客气同学,祝您在平台收获满满