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老师,请问一下,就是 我在查账的时候发现,之前2022年 上半年有些账都做错了 科目挂错了, 比如贷款利息, 贷款是专用于支付建安成本(工程款等)的,然后这个利息是不是就应该资本化, 正确分录是不是 借 开发成本-开发间接费 -利息 贷 银行存款 但是之前会计 是 借 财务费用-利息 贷 应付利息 借 应付利息 贷 银行存款 用不用更正过来?? 借 开发成本-开发间接费-利息

2023-01-12 12:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-12 12:03

同学你好 都可以的 可以用也可以不用 尽量还是资本化

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快账用户6934 追问 2023-01-12 12:06

好的 谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-01-12 12:11

同学你好 满意请给五星好评,谢谢

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相关问题讨论
同学你好 都可以的 可以用也可以不用 尽量还是资本化
2023-01-12
同学你好 可以找到你按权责发生制确认的财务费用的最后一笔凭证,将发票置于凭证后并说明期间。
2022-02-12
你好,没有及时开发票,已经扣款了。借,财务费用利息,贷,银行存款。然后后期收到了发票,借,应付利息,借,财务费用,借,财务费用,贷,应付利息。
2024-04-23
不正确 资本化的利息计提就借在建工程 贷应付利息 支付借应付利息 贷银行存款
2021-12-26
你好,你可以新增会计科目应付股利
2024-01-17
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