你哥就写支付某月电费就成

我公司是一般纳税人,去年由于某种原因,电费发票未取得,然后我们一直是公账上支付电费给房东个人的,做账也是做暂估电费,今年问题解决了,房东用他的公司开电费进项发票给我司,我入账后,由于是今年取得发票,能在所得税汇算清缴时抵扣吗?房东可以以他的公司名义开发票吗?这样付款和发票不一致
老师,我们公司申请专利,代理公司替我们公司缴纳了专利申请费,然后发票是专利局署名的发票,发票的名称是我们公司,但是转账人是代理公司代缴的,现在对方公司要求我们给他们把代缴的费用转过去,并且是个人的账户,这样我们的银行回单和发票就对不上了,怎么办,有什么解决办法
老师你好,我想问一下,就是我们那个单位新开的,新开新开的那个公司,新单位现在要往公司账上打钱的话,就是我是股东,然后那个法人的话,他到那个建设银行我们这边去开了一张法人卡,他说要把注册资本就是。我的钱就打到他那个法人卡里面,有这样的说法吗?还是说股东的话直接到银行去结款,然后结款单上那个再要写那个,那个叫投资款就行。
老师,我们是房产中介公司。我们老板娘是公司名下员工,不是法人。我们有的是二房东,就是别人租给我们单位,我们在租给别人收房租,个人房租的钱都进了老板娘个人账户,都是私转私,我们偶尔会开中介费发票。但付给一房东的钱,又是从公司公户里出,这样对不上账,也不平不了账。这种的该怎么规划
老师,你好,麻烦问一下,当初县上安排由清洁能源的公司用电供热,后来他们没钱,让我们垫付了这笔钱,但发票因为户头是他们,所以是开他们公司,他们也一直不给我们这笔钱,现在付款单位和发票单位是不一致的,这要怎么处理
老师,假如汇率是7.0267的话,出口退税企业在汇率管理里汇率填写多少
老师,应收上级集中款,是否在其他应收款列示呢?
去年一笔工资用现金付款1000.今年用银行存款付款,那用其他应收款怎么写分录?借现金贷其他应收款??写在哪个地方? 去年调报表 借:其他应收款 增加 贷利润分配-未分配利润 增加 利润表 管理费用减少 今年收回 借:库存现金 贷:其他应收款
企业按最低基数缴纳社保,社保工资要怎么填呢,能举个例子吗
请问,我公司是物业管理公司,有劳务派遣服务,2025年开具发票时是差额开票。例:派遣员工工资及福利100万,管理服务费10万。开票时用差额开票方式,以110万元(含税)开票,扣除额为100万元,税额4761.90元,不含税金额1095238.1元。现在2026年,每月同样金额,开具发票时,该如何开票,才是正确的?谢谢
25年签订合同确认了部分收入和成本,26年还需要确认剩余的收入成本,1月发生了销售退回,225年直接记入成本收入,无库存,1月该如何分录处理? 2,除了结转损益外,成本借方红字和记入贷方有什么不同。从反映经济业务实质上
老师好,年报利润表上本期数是不是取第四季度的金额?
老师,账销案存去年写了报告,今年这些数还要写账销案存报告吗?什么情况下会写?
员工工伤,2月计提工资889.75(银行存款已发),3月计提工资1438.18,发生工伤医药费559.44,保险公司理赔2666.33,2026年1月重新银行转款(1438.18+559.44),那么我做了一笔借其他应收款2666.33贷银行存款1997.62 管理费用668.71 ,这个分录完整吗 借管理费用-工资889.75 贷银行存款889.75 借管理费用-1438.18 贷现金1438.18 借银行存款2666.33 贷其他应收款2666.33 员工发生工伤医药费559.44 借其他应收款 2666.33 管理费用-6668.71 贷银行存款1997.62(1438.18+559.44) 去年当时付了一笔现金1438.18,今年要调整分录改用银行存款付款,用理赔款2666.33冲分录怎么调账啊,跨年啦。税务报表怎么处理
公司支付给个人运费11000元,怎么不交税,走工资可以吗