你好,同学,资产负债表中显示的未分配利润是余额,不是发生额,不能显示-1000。
9月份因为有其他应付款-社保金500贷方,我就把调平做的分录是借:管理费用-社保 -500贷:其他应付款 -500,结转分录是借:本年利润 -500贷管理费用-500。后来年底发现资产负债表未分配利润余额不等于未分配利润年初数+利润表净利润,就差这500.我该怎么调回来?
每个月结转损益,比如当月只发生了管理费用1000,那结转是不是应该借本年利润1000贷管理费用1000,如果是的话,那资产负债表未分配利润那里会显示-1000么
收到,多发工资100元,会计分录
老师,实际支付职工薪酬可以直接填申报个税上1—9月的的合计金额吗?还是只填9月份的
老师 您好 临时工是不是不需要申报个人所得税啊
8月份计提了0.61元的印花税,申报缴费时没有提示要缴费,导致现在账上贷方余额有0.61元,这个怎么处理好?
老师印花税,应税凭证数量填几
你好老师,我企业缴纳员工个人所得税,个人所得税是公司缴纳,计提和分录怎么做?
老师,固定资产多计提了,折旧超过了原值,怎么处理?会计分录怎么写?
老师,一般纳税人广州企业,第一季度净利润-10000元,第二季度净利润-5000元,第三季度净利润+1000元,这样我申报第三季度的时候,需要预交企业所得税吗
老师,一般户可以发工资吗?
老师你好,这个税率是9%吗