你好,是我之前跟你说的那个成本是多少费用是多少的那一个吗?如果是的话,你不用管转工资,你其他的项目在哪?你项目上都有什么业务?有没有机械?有没有材料?

工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
不是,我截图你能看到吗
截图,我能看到 现在你的截图,我没有看到
是不是虚增成奔的意思
他这里提示你,你们单位成本费用有没发票的
都有啊,我没有虚增,我找原因,现在先找勾选专票的金额,加工资的金额是应发还是实发的金额
那你就说一下收到的发票是什么时间的成本费用做了多少
主营业务成本的金额就是勾选的金额吗
这个不一定,比如你销售的A产品,但是你抵扣的增值税是B产品的,你这样结转成本得结转A产品的。
老师,这张图我按哪个数字结转
你第二个按收入来做的吗?如果是的话肯定不对,你还有一部分利润的 销售数量×入库单价按照这个。
第二个就是开票收入加无票的收入
你不是问我结转的成本吗? 第二个完全是收入和成本一样不是吗?
成本打0.9结转成本的
你好,那你直接按照收入*0.9就是啦