对,比如说你们多交了这个是可以去退税的
老师,我们异地预缴的税款缴纳的企业所得税在电子税务局里面要填报吗?除了异地预缴的,我们今年企业所得税都是负数是不用缴纳税款的,那这个预缴的企业所得税是要进行退税吗?还是不能退税
请问异地预交的企业所得税汇算清缴时亏损的情况下,预交的企业所得税要退税吗
汇算清缴退抵异地预交的企业所得税,需要什么资料?
企业所得税汇算清缴,年度算下来亏损,可是在外地有预缴,最后发现负数要退税,外地的这个预交企业所得税能退吗
老师,异地预缴的企业所得税,2023年全年实际亏损的,现在汇算清缴这笔异地预缴的企业所得税可以申请退税吗?
零基础每天学8小时,能通过中级三门么?还有四个月就考试了
老师增值税跟成本有关系吗?
老师,我想问下,本年利润结转至未分配利润这个环节,是不是要先提取盈余公积,弥补亏损等等,如果是的话,怎么做分录呢
哪位老师帮我做一下题吧,我着急交卷,谢谢啦
哪些是属于金融机构和非金融,保险行业算是金融机构吗
老师您好,请问加油站的无票收入无法减掉库存,然后跟电子税务局库存台账对不上,怎么办啊
外贸企业只免不退,对应进项税转出。只免不退的情况有两种,一个是小规模纳税人,另一个是取得普通发票。这两种情况理应没有进项税。那么对应进项税转出的进项税哪里来的?
这题答案是什么?老师的解析为什么最后再加一个A?4年年金终值再复利一次不是5年的年金终值吗?
老师,调账时,2023年的收入,未确认,在2024年调,公司是用小企业会计准则,在确认收入时,借:银行存款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-进项税额,相应的所得税费增加:借:所得税费用,贷应交税费-应交企业所得税,老师是这样吗,后面要结转损益的分录怎么做,要把所有的转入利润分配-未分配利润
@董孝彬老师,只要董老师回答,老师这个分录我在3月份把数据弄错了,这个是春节期间给员工发放的200元充值卡,然后她在3月份本来消费了2.06,但是我在3月份的分录里写成0.48了,现在在4期写了这两个分录,一冲销3月份的,一个修正的,第一条分录的主营业务收入是直接在贷方写负数0.48对吧,我记得您说损益类方向不能反
可以不退税吗?我还要去找异地税务局去做退税吗?
你们要是不想退税的话就可以不退
不退的话,这个缴纳的企税后期怎么处理呢?
如果你不退税的话,这个也不用去退处理的
老师我的意思是,不去做退税!相当于白扔了800多块钱对吗
对呀,你不去退税可不就是损失了
老师我分别在好几个省的税务局预交的,请问如果我想退就得分别找每个异地税务局退税吗??
对,因为你在当地预缴的,所以只能是去当地退税