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老师你好,因为我们公司7-11月都是欠税的,12月才把以前的欠税交了,扣的金额多了400,我也找不出来啥原因,我可以直接调不,调到滞纳金,然后未交增值税9%部分就跟报表一样

2025-01-14 09:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-01-14 09:33

可以的,可以这么做的。

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可以的,可以这么做的。
2025-01-14
你好,可以直接把2019.12月的工资直接纳税调增
2021-04-20
对的是的,有这个原因的。
2024-04-22
您好,理论我们红冲时损益科目用的是 用以前年度损益调整(没有这个科目直接用 利润分配-未分配利润)代替,同时更正申报23年的年报和所得税汇缴申报表。也就是申报数据用调整后的。我们这次自查是税务发现的还是我们自已发现的,税务发现的不行,他们会让我们更正23年报表
2024-11-03
之前的差旅费是不是价税合计做的 如果是你这么做其他应付款就会多的
2020-01-06
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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