是的,就是那样处理就行
老师好,印花税 按购销合同万分之三 计税基础是 不含税收入 还是 不含税收入加上采购金额合计
印花税申报时是以不含税金额为计税基础吗
老师,上月不含税采购成本合计35万,不含税销售额60万,那么印花税,申报金额是35加60合计95万的万分之3,印花税缴税金额是285元吗?
印花税计税基础是销售收入加抵扣的不含税金额吗
请问一般纳税人买卖合同印花税申报,购入和销售金额是按照含税还是不含税金额申报?
老师 24年银行手续费有2.7 没记到账上。24年的年报都报完了。我现在怎么改这个账啊
老师请问:第一季度资产达5000W,季报时提示不属于小微企业。但增值税申报选择了小微0申报,这个需要更正申报吗。
老师做账发现23年少计一笔收入,这个怎么办 民间非营利组织
老师,收到14张发票,发票5万元,是购买三轮车的 但是钱已经付了,不是库存现金支付,也不是法人支付,这个发票要怎么处理?
怎样做好工业的成本?
老师,税收分类编码进销不一致但品名一致可以不?有啥税务风险?
养殖合作社的成员用自己的房子设备养殖,最后由合作社统一销售,合作社名下没有固定资产,成员也没有按固定资产入股,合作社账面上没有固定资产,股金也没有实缴,这在税务上是不是有什么说法?合作社注销时会不会涉及资产评估之类的?
老师前面财务多记了收入我今年才发现,现在红冲多余收入,分录按之前的然后红冲可以吗,跟之前科目都一样金额填负数位置不变
老师做账发现23年少计一笔收入,这个怎么办
老师,我们是小规模出口企业,但是不能自己出口,我们购进货物,委托外贸公司出口,那我们报税是按报关单直接报免税收入吗
请问导岀开具发票、取得发票有哪些区别?
开具发票是对外开的。取得发票是对方开给你的
开具发票是不是包含销项+进项?
开具发票就是你开出的所有发票,就是销项
但为什么下截开具发票有对外开的,也有对方开来的?
你自己要勾选项目,上边不是有很多条件