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请问老师,我们集团公司其中部分员工工资,在集团这边申报了个税,但是这部分代发的工资,已向下面品牌公司已收回这部分款,我这要开票给对方,那我即申报个税又开票确认成本,这两部分是不是重复了

2025-01-14 11:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-14 11:21

不重复 在账务处理上,集团公司: 代发工资时: 借:其他应收款 - 品牌公司 贷:银行存款 收到品牌公司款项并开票时: 借:银行存款 贷:其他业务收入 贷:应交税费 - 应交增值税(销项税额) 同时结转成本(如果有相关成本的话)。 品牌公司: 支付款项时: 借:管理费用等(根据员工所属部门确定科目) 借:应交税费 - 应交增值税(进项税额)(如果取得专票) 贷:银行存款

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快账用户2284 追问 2025-01-14 11:39

这个成本,就是个税申报的工资额呀

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快账用户2284 追问 2025-01-14 11:40

我意思比如代发10万,收回10万,开票10万,同时成本是10万,这部分虽然利润0,但是因工资申报会产生管理费用-职工薪酬,我意思这会不会重

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快账用户2284 追问 2025-01-14 11:42

比如,我们发20万工资,个税申报20万,其中10万工资要收回再发出去,是不是既然要跟对方开票,分录,也是借费用-工资,贷应付职工薪酬

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快账用户2284 追问 2025-01-14 11:43

不用因开票再去平价计入主营成本科目

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齐红老师 解答 2025-01-14 11:45

同学你好 是的 你做一次不会重复

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不重复 在账务处理上,集团公司: 代发工资时: 借:其他应收款 - 品牌公司 贷:银行存款 收到品牌公司款项并开票时: 借:银行存款 贷:其他业务收入 贷:应交税费 - 应交增值税(销项税额) 同时结转成本(如果有相关成本的话)。 品牌公司: 支付款项时: 借:管理费用等(根据员工所属部门确定科目) 借:应交税费 - 应交增值税(进项税额)(如果取得专票) 贷:银行存款
2025-01-14
你好,你应付职工薪酬计提了几次?
2024-06-02
同学你好 这个可以直接打款的
2022-10-19
他们不需要申报的,应该是你们单位申报,然后你给人家开发票,他用这个发票来做账务处理,这个属于你单位的成本。
2022-07-15
你好,同学 保证金计入其他应收款处理 借,其他应收款,保证金 贷,其他应付款,老板
2022-04-09
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