一般不会有太大风险,但可能引起关注。因为数据异常,且可能被怀疑调节利润。 若能提供合理的解释和证据,如奖金计提依据、未发放说明、会计调整凭证等,证明是正常会计调整,通常无风险。 特殊情况可能有风险,如汇算清缴前奖金仍未发放要纳税调整,否则可能补缴税款和滞纳金;若频繁异常调整费用,会增加税务检查风险。

老师,物业小公司一年的收入就几十万,就2个管理人员个几个保安工资,之前的会计做账的时候全部入在管理费用了,然后利润表准备年报时发现成本是0,管理费用都是工资,几千元的维修费和几百元的办公费就没有任何费用了,我想问的是利润表上没有成本(收入和成本不匹配怕对企业影响,所以想反结账回到第四季度2021年年末把一部分管理费用的工资调整到主营业务成本,那么我还要去改第四季度的利润表和企业所得税表吗?
老师您好,公司6月份预付23年8月至24年1月半年的房租75万,押金12.5万,因为目前我们公司的账在代理记账公司,我根据从税务局报税导出的季度资产负债表和利润表,发现代账会计把租金转入了长期待摊费用,而且分摊的时候计入了管理费用,请问这样操作是正确的吗?而且12.5万押金没做账,但银行已经付款了。
老师,两个问题。1、个人独资企业给投资人申报了工资薪金,这个工资薪金计入管理费用,年度经营所得汇算清缴把投资人工资调增上去,比如法人工资一年做了2万,财务报表里管理费用3万其中有投资人的2万,汇算清缴调增2万,那去年财务报表里的利润数不就对不起来,还需要更正12月财务报表吗,但是个人独资汇算清缴没有年度财务报表,这数怎么改呢,是不是去年财务报表不改,只在当年报表中体现未分配利润多一万啊 2、个人独资企业年底有未分配利润,这个必须要转给投资人吗让未分配利润为0吗
所得税汇算清缴问题,:我家是小企业会计准则,小企业的利润表里面只有销售费用有广宣费,只有管理费用下面有业务招待费,但是实际业务的账务处理广宣费和业务招待费在销售费用和管理费用里面都有,报表就抓取不到报表里面没有的项目,但是在汇算清缴填写期间费用明细表的时候又是分开了销售费用和管理费用的业务招待费和广宣费,老师们,你们这种情况怎么处理的?如果把业务招待费做到销售和管理两个费用里面,报表抓取不到销售费用的业务招待费,就会导致填报的时候有个提示,比如业务招待费金额和利润表报表不一致。该怎么办?
老师您好,我们公司2023年管理费用工资薪金计提了260万,其中100万是奖金,因为奖金计算原因,导致2024年1月底才发,所以我就2024年2月份做了1月份的个税申报,现在税务局找到我,说系统有风险提示,说我们2023年的计提的工资和所得税系统申报的工资薪金合计有100万差额,要我们把100万做所得税调整,不能提费用,这样合理吗?
生产企业有批货出口了申报了免抵退,退税额目前是0,但是客户没钱付,属于不能收汇的情况。这种我要怎么办?
老师,离职员工的竞业补偿金按月发放,怎么申报个税?还是
我想注销公司,然后缴销发票的时候显示有15张未缴销的,但是我手上实际上只有11张。空缺的四张,我觉得没有丢失。我想查一下我未核验的发票,但是我找不到界面了。还是说系统问题都是和实际数目对不上的
你好,总公司项目已拨款了一部分,最后尾款业主方要求在本地分公司开票,付款出去最好的办法是什么,把到分公司款拨付到总公司,由总公司开票去分公司可以吗
交纳个税的现金流量选什么项目?
老师,我们物业公司收取公寓电费1元一度电,含电费成本价0.7元,剩余的0.3元是维护费,这个发票应如何开具?
抖音达人个人,25年佣金50万,投流40万。现在税务局要求按50万交个人所得税,不能扣除40万投流费!
一年的销项税没有结转现在要结转怎么做?
大宗贸易开票限额了怎么处理呢,最近有什么新政策吗?
老师,请问电子税务局收到通知补缴社保费 具体的情况如下: 25年公司2名员工 一位是己退休员工,每月4000元工资并己申报个税 另外一位,每月应发10000元,己申报个税 怎么补缴?补多少?求一步一步操作流程
那么老师,我这笔奖金是否应该继续放在账面,等汇算清缴前如果还没有发放,我就在汇算清缴申报的时候调减掉,是不是更合理呢?
同学你好 这个是调增的哦
哦哦,调增的,那这样的话是不是应该在汇算清缴申报的时候再调增呢?
同学你好 对的 是这样的
好的,谢谢老师,我知道怎么做了
好的 满意请给好评,谢谢