您好,这个是你们少支付了500是吗

我们公司车子买保险,开的发票是1279元,我们付了1310.97元,然后差了31.97元,卖保险的人给我说这个是车船税。现在几个问题:1、上车辆保险需要交车船税吗?2、需要交的话是我们交还是保险公司交?3、如果是对方交,那么他开票给我金额少了我账不平呀?
我们公司是给4s店代汽车的经销商,比如客户在我们公司买车款45万打到我们公司基本户,我们返给4s店35万,4s店给客户开票,我们代缴保险费1万,车辆购置税1万,给介绍客户人提成1万,请问缴纳保险,车辆购置税,给介绍费时怎么进行账务处理?
老师好,4S店给试驾车购买平安保险5300,保险发票里的备注有车船使用税360员计入什么科目,这个业务怎么做账务处理
赔付客户的汽车修理费,付给客户的汽车4S店,4S店开具发票,这笔费用是我们先垫付的,保险公司再赔付给我们。我们实际支付了4000元,有可能保险公司只赔给我们1000,也可能正好是4000.请问怎么做分录
例如:中国人保支付给4S店交通事故车辆维修款10646元,发票金额10646元,这个怎么计算保险公司的抵扣税额
老师,商贸型出口企业,不用开发票,报增值税数据没有怎么办
1月的关单我现在更正1月所属期的未票收入,今个月3月再开出口发票还有冲减1月的未票收入,这样处理有没有问题呢?
1月的关单我现在更正1月所属期的未票收入,今个月3月再开出口发票还有冲减1月的未票收入,这样处理有没有问题呢?
老师企业所得税费汇算清缴时固定资产不折旧的用填写在资产折旧摊销表上吗
老师我们建筑公司上个月开了一张30万的九个点的票开了足够的进项票抵扣增值税就不需要交增值税结果这个月说需要红冲重新开20万的票该如何处理
请问电商平台队入可以按已发货数据计提收入吗
老师我在汇算时填报纳税调整项目明细表时第十五栏的数据只带出管理费用的业务招待费没有带出销售费用的业务招待费,我就手动加上但显示黄色感叹号说不等于利润表业务招待费金额,去填报错误请修改。这要怎么办
@董孝彬老师,别的老师别回答,那为啥不都选择个体工商户呢,又不要建账,还不用缴纳企业所得税呢
老师好,小型工业企业食堂购菜计入职工福利费需要先计提吧!还是只做一个分录就可以?
老师,现在公司在欠薪,每个月都做了工资表,申报个税怎么报?
也不是少支付,每次就是开票比我们付款多一两百。 付的抬头是4S店, 发票是保险公司开的
多开对部分记入到营业外收入就成了
借 其他应付款-保险公司12000 贷 应付账款-4S店 12500 营业外收入500吗? 营业外收入的二级明细是什么?
进入到营业外收入其他里面就行
营业外收入是贷方吗?
对,肯定是计入的贷方的
好的谢谢
不客气,帮忙给个五星好评