你好。在确认计税方式和申报数据无误后,如果退税额仍然为0,可以联系税务机关咨询具体原因并寻求解决方案

你好,就是我在国家电子税务局上面申请跨区涉税事项的,我要在当地税务局申报印花税,可是我在申报印花税的时候忘记切换成当地的主税务机关了,直接在自己的税务机关交了印花税,我想问问么退这个印花税?我尝试点了误收多缴退抵税,到了税票信息查询没办法显示出来。请问下我到底要怎么才能退掉呢?
老师,您好,申请了企业简易注销,公示期20天已满,可是由于不了解,这20天内没在电子税务局进行税务注销。现在电子税务系统里已经自动注销了进不去了。工商要求系统里清税信息一栏必须有已清税的显示,可是税务说已经税务注销了,没法在电子税务局进行操作了,请问这种情况怎么处理呢?
老师,请问进项税额有的说在税控盘里就有了,有的说电子税务局里认证,是吗?但我打开增值税申报表里自动出现了进项税额?但是在进项明细那显示没认证,应该怎么操作呢?
老师,现在电子税务局系统里面看到申请的退税流程办结,但是为啥显示退税额是0,接下来我要怎么操作
老师我得等过完7月份,要7月份电子税务局里面进项税额大于销项税额 ,才能在电子税务局里面操作出口9377元金额 退税率=征税率13% ,我算出来 免抵退税额是 1219.01元,老板着急要我退税,我回复得过完7月份看发票金额 增值税金额 进项大于销项才能退税,若增值税大于0 走免抵税也行吧?免抵税啥时候申报怎么操作呢?如何回复老板呢?
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师,怎么确定是不是数据申报有误呢
老师,申报年月填的是哪个日期?我填的报关单上出口的日期
你好,申报数据就是你的开票数据,或大于开票数,大于开票数据就是有无票收入的情况。你可以与开票数据进行核对,通过税务数字账户-发票业务-全量发票查询-开具的发票,与当期申报的数据是否一致。 不过现在税务系统在申报时,比较怎能,自动获取相关数据,你只需确认有没有问题。通常不用你填报了,确认没有问题,直接提交申报即可。
老师,我这样算成功了吗?刚才在首页显示是退税0,但是这里点进去是这样的数据
你好,同学。这样可以了,系统在走流程,你不用再做什么了,等着结果吧。