你好。在确认计税方式和申报数据无误后,如果退税额仍然为0,可以联系税务机关咨询具体原因并寻求解决方案

你好,就是我在国家电子税务局上面申请跨区涉税事项的,我要在当地税务局申报印花税,可是我在申报印花税的时候忘记切换成当地的主税务机关了,直接在自己的税务机关交了印花税,我想问问么退这个印花税?我尝试点了误收多缴退抵税,到了税票信息查询没办法显示出来。请问下我到底要怎么才能退掉呢?
老师,您好,申请了企业简易注销,公示期20天已满,可是由于不了解,这20天内没在电子税务局进行税务注销。现在电子税务系统里已经自动注销了进不去了。工商要求系统里清税信息一栏必须有已清税的显示,可是税务说已经税务注销了,没法在电子税务局进行操作了,请问这种情况怎么处理呢?
老师,请问进项税额有的说在税控盘里就有了,有的说电子税务局里认证,是吗?但我打开增值税申报表里自动出现了进项税额?但是在进项明细那显示没认证,应该怎么操作呢?
老师,现在电子税务局系统里面看到申请的退税流程办结,但是为啥显示退税额是0,接下来我要怎么操作
老师我得等过完7月份,要7月份电子税务局里面进项税额大于销项税额 ,才能在电子税务局里面操作出口9377元金额 退税率=征税率13% ,我算出来 免抵退税额是 1219.01元,老板着急要我退税,我回复得过完7月份看发票金额 增值税金额 进项大于销项才能退税,若增值税大于0 走免抵税也行吧?免抵税啥时候申报怎么操作呢?如何回复老板呢?
个人付款,但是要求开公司抬头,实际发生业务也是跟公司合作,可以开吗?
个人付款,但是要求开公司抬头,实际发生业务也是跟公司合作,可以开吗?
猪肉牛肉和鸡蛋在商品流通环节销售是不征征增值税的,那么开发票上面税率是填免税还是零税率?
老师,小规模企业如果季度收入超过90万会强制变成一般纳税人嘛?
老师 您好 我目前是待业状态,因为身体原因休息了大概得快两年了。之前有过一年私募基金代理记账会计助理的经验,有初级会计证,但是现在也快忘没了。我打算学完四十期去找工作,准备往成本方向发展,之后也想走财务bp。请问这两个方向冲突吗?我要是往此方面准备,现阶段我把重点放在哪里呢,学习过程中要注意什么呢,后续我还要报什么课程吗?
老师,业务招待费超出限额部份可以结转以后年度扣除吗?
老师,这个月开票金额为5168636.32,税额为769574.52 ,税负率为3%,需要勾选多少进项发票
老师,想问一下就是,比如装修一个办公室,老板出资了200万,然后这个款项用来装修买了各种物品,这个怎么做分录了
老师,我的其他应付款都报表死活对不上咋办啊[流泪]
老师,我这有三个门店,我三个门店现在都是个体执照,名字不同,法人不同,经营范围一致,我想了解下注册小规模企业有限责任公司执照我应该怎么用这个执照运营这三家门店最合理,我不懂这个企业执照,有什么说法吗?我注册资本就想做最低的
老师,怎么确定是不是数据申报有误呢
老师,申报年月填的是哪个日期?我填的报关单上出口的日期
你好,申报数据就是你的开票数据,或大于开票数,大于开票数据就是有无票收入的情况。你可以与开票数据进行核对,通过税务数字账户-发票业务-全量发票查询-开具的发票,与当期申报的数据是否一致。 不过现在税务系统在申报时,比较怎能,自动获取相关数据,你只需确认有没有问题。通常不用你填报了,确认没有问题,直接提交申报即可。
老师,我这样算成功了吗?刚才在首页显示是退税0,但是这里点进去是这样的数据
你好,同学。这样可以了,系统在走流程,你不用再做什么了,等着结果吧。