关于医疗服务收入,根据《印花税暂行条例实施细则》规定,印花税只对税目税率表中列举的凭证和经财政部确定征税的其他凭证征税1。而《中华人民共和国印花税暂行条例》第二条规定的应纳税凭证范围中,并未包括医疗服务合同。因此,医疗服务收入不在印花税的征收范围内,不需要缴纳印花税
老师,你好,我单位是提供鉴证咨询服务的企业,想请问根据权责发生制,确认了收入,但没有收到销售款项,也没有开增值税发票,当时需要进行增值税申报吗?
老师,我们是医疗服务免增值税的,请问我申报增值税的时候应该怎么申报,需要填写开票收入和未开票收入吗,还是统一填写到免税销售额这里,小微企业免税销售额
老师好,请问中医诊所的经营范围里有康复保健、健身养生服务、中医科,皮肤科等 ,购进的保健品和服务相关的产品如膏药等 ,这些产品的销售可以做为服务填写增值税申报表吗?
老师我们公司举办论坛学术类会议,各大医院及医疗机构过来发表学术论文或者新创意,与我司签订合同按照合同付费给我们公司,我公司在收到预付款时尚未提供服务,也未开具发票,需要缴纳增值税吗?该类合同需要缴纳印花税吗?所得税何时确认?谢谢老师
老师,您好,请问我们签订的合同中包含了产品购销同时也提供服务,那我们申报印花税是要分购销合同和技术合同吗
老师,5月份新成立的公司在5月份需要做哪些账呢
留底退税跟账上对不上,请问怎么办?调账的话,分录怎么写合适?账上期初是-3845616.54,期末是-3652440.42,报表上4月份留底退税期末是3047369.01
老师,前一年的账务有误,需要调整,怎么操作?
几百的提货运费没有发票可以手写收据入账不做纳税调整吗?对公转款给个人
老师好[憨笑]我想请教一下您,民办学校开学交学费学校赠送的床上用品和餐费该放到哪个科目呢?
做4s店的收银需要提供担保人,请问求职者有什么风险?签订这样协议需要注意什么?
为什么电子发票不能作废只能红冲?
小规模纳税人,企业所得税利润90万,需要怎么算
全是表格账,新手怎么把数据导入账套,金蝶kis版的,包括月份输入错误修改,删除那里操作
老师买手机的个体,纳税人类型选择什么
销售产品,养生保健服务需要申报吗?
对于养生保健服务,由于其性质更偏向于服务类合同,根据《中华人民共和国印花税法》的相关规定,服务类合同,包括医疗服务合同(此处指广义上的服务合同,非特指医疗服务),在印花税征税范围内2。因此,民办医疗机构提供的养生保健服务收入,作为服务类合同的一部分,需要按照规定缴纳印花税
关于产品销售收入,民办医疗机构在销售产品时,如药品、医疗器械等,根据《中华人民共和国增值税暂行条例》和《中华人民共和国印花税法》的相关规定,需要依法缴纳增值税和印花税
医疗服务免征增值税
医疗服务免征增值税的政策依据是《财政部 税务总局关于延续实施医疗服务免征增值税等政策的公告》(财政部 税务总局公告2023年第68号)。该公告明确指出,为进一步支持医疗服务机构发展,医疗机构接受其他医疗机构委托,按照不高于地(市)级以上价格主管部门会同同级卫生主管部门及其他相关部门制定的医疗服务指导价格提供的服务,可适用免征增值税政策
提供产品销售部分,是按照采购和销售的价格合计作为申报印花税的依据吗?
你好,是的。需要按采购与销售金额合计申报