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老师好,上月从供应商购进一商品,他们本月才开给我们发票,上月该商品我们已经卖出,上月凭证做的暂估款,上月也结转了销售成本;当本月收到发票后,我们再红冲掉上月的暂估款,再重新做一次正常的购进,不用再做其他什么了,也不要再做结转成本了,对吧。

2025-01-14 18:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-01-14 18:53

你好,是的,冲暂估后重新入账。一正一负不需要再结转了

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相关问题讨论
你好,是的,冲暂估后重新入账。一正一负不需要再结转了
2025-01-14
同学您好,本月收到发票之后,先红冲原来暂估的那个 比如借:库存商品 负数 贷:应付账款 负数 然后拿发票重新入账 借:库存商品 正数 贷:应付账款正数
2023-10-07
你好,是的,是这样的思路 
2023-10-04
对的是的暂估入库,然后再结转成本,这个月收到发票再调整就可以了。
2022-01-14
暂估入账,借库存商品贷库存现金。 后面正常确确认收入结转成本。
2024-01-02
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