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老师,我昨天申报了 24 年的企业所得税,显示我公司利润弥补亏损一部分,抵扣一部分减免,最后不用交税了,那我在 24 年底的账上做了企业所得税计提,这个月要做什么处理呢?

2025-01-15 09:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-15 09:52

你好,你这个做红字凭证冲减计提的。

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快账用户1246 追问 2025-01-15 09:55

那计提的法定盈余呢?

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齐红老师 解答 2025-01-15 09:56

你好按照实际的利润来计提。 也需要补充去计提了

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快账用户1246 追问 2025-01-15 09:59

您的意思是,把冲掉的这部分企业所得税费用也补充计提法定盈余?

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齐红老师 解答 2025-01-15 10:00

是的,就是这个意思。

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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