在年度资产负债表往来科目重分类中,应收账款科目一般是应收账款明细账户借方余额加上预收账款明细账户借方余额,再减去对应的坏账准备。
老师,请问这题我的理解正确吗? 2019.12初 1、应收账款科目余额是借方余额800000,各明细科目无贷方余额,则说明各明细科目都为借方余额。 2、再根据资料三可知:12月初的预收账款科目余额里包含预收账款-丙公司明细科目余额40000,不能收回予以核销后,该明细科目余额为0。 根据资产负债表应收账款项目的期末余额=应收账款明细科目借方余额+预收账款明细科目借方余额-与应收账款相关的坏账准备,12.31日资产负债表应收账款项目期末余额=800000-40000+608600-102400=1266200
老师好,应收款科目的报表重分类,是不是用每个客户的辅助明细账的借方的余额还有预收账款客户明细账的借方余额呢?
老师好,应收款科目的报表重分类,是不是用每个客户的辅助明细账的借方的余额还有预收账款客户明细账的借方余额呢?
老师,应收账款这个资产负债表项目,应该按应收账款明细科目的借方+预收账款明细科目的借方余额填列,还是按应收账款账户的期末余额,减去“坏帐准备”期末余额填列呢,我说的是指填资产负债表里的项目,初级书这里不是很明白
用友T3标准版应收应付科目设置了客户和供应商往来辅助核算(在应收账款应付账款下设置2级科目,对2级科目启用往来辅助核算,这样资产负债表应收应付栏次公式怎么设置),资产负债表应收账款,应付账款,预收账款,预付账款栏次公式如何设置? 怎么设置才能取期末余额为借方的客户的汇总数作为应收账款的数据? 怎么设置才能取期末余额为贷方的客户的汇总数作为预收账款的数据? QM(“1122”.月,贷,,,,)+ 这样设置会取二级科目借贷方相抵后总的余额,如何设置才会取借方客户汇总数和贷方客户汇总数,手机打的问题,麻烦老师了
老师,请问我单位在24年末有研发,25年形成的无形资产,有人员工资和一些费用,请问我该怎么填写报表
开发票是应该以实际业务为准?还是必须是经营范围之内的呢?
老师,问下建筑行业的税负一般是多少?
年中建账时,录取累积发生额,费用应该录在贷方还是借方
开发票是应该以实际业务为准?还是必须是经营范围之内的呢?
老师,如果公司支付给法人5万,署名佣金,请问如何入账?后续如何操作?前提是代账
个体户要注销,固定资产有余额,要处理该怎么做账
老师您好!我已经申报了个人所得税C表,现在要更正B表,请问要怎么操作呢?
老师,考税务师,每年的继续教育要做吗
我现在有一张票据在建行系统里需要贴现,但是我不想在建行贴现,可是我开户行只有建行,能解决吗
只是取12月份的那数据是吧?如果12月没有数据,就取有数据的那个月
同学你好 对的 是这样
老师,取12月份的数据是不是还应该加上11月份的期末数的,要不然报表不平
同学你好 对的 要加上