不会的 已经处置了不会哦

老师手续费冲预付款冲多了咋做回冲
老师,我们买原材料,入库金额10万。已经全部领用了,但是金额差了20元。我这20怎么弄?
单位缴纳医疗给职工报生育津贴收到的款贷方计入什么科目
老师。请问一下11月留抵账上增值税留抵税额-41931.14 这个月销项14955.75 ,我抵扣了最后一张发票账上50400待认证进项税额。现在实际留抵77375.39。 我认证发票借待认证 贷进项税额 借销项 进项 贷留抵 怎么做账上留抵都不是77375.39 好乱啊,我都不知道怎么做了,按理来说是全部科目都平了,只有增值税留抵税额有数 -77375.39
老师我们是一家蔬菜种植公司。企业发生的种子化肥,农药这些买进来的话,应该用哪个科目?然后蔬菜成熟之后就委托别人帮我们销售蔬菜,如何进行账务处理?
老师,耕地占用税怎么做账?
老师你好,公司25年有收到建筑公司的劳务费,没有确认收入,没有开票。但是发生了相应的成本,这部份成本可以做为26年开票确认收入时的成本吗?
老师您好,请问公司租老板法人车给公司使用,单位支付租金给法人,请问这个车的停车费,加油费等费用单位可以报销吗?开具的停车加油发票单位可以用吗。
老师,我第二个季度企业所得税交了,第三季度利润总额减少了,是不是不会产生退税呀?是不是得等到汇算清缴了以后有纳税调整的部分?嗯,再退税或者交税就是第三个季度不会产生退税着呢是吧?
签订单后生成库存商品,客户违约,我们开价外费用-违约金,打折补偿我们,这部分开价外费用-违约金 跟购进原材料需要怎么做分录,
那么我固定资产摊销表的原值岂不是跟卡片对不上?
已经卖掉了你的固定资产原值也没有了,看期末余额。
我的意思是我的固定资产折旧表上面也有原值呀,岂不是跟报表原值,跟固定资产卡片原值都不一样
对的是的,就是不一致。
至少固定资产摊销表的年底净值应该与我报表固定资产的净值相等才对呀
你去看固定资产明细账就是了。明细账里面有原值
还是说固定资产摊销表的净值减去本年固定资产减少的净值就等于年底报表固定资产的净值
不清楚你的固定资产摊销表是怎么写的? 什么格式 已经处置的他还在这里面,然后后面写上已销售不就行了。 剩余的他也不摊销,没有摊销了。 不一致就没有也没有关系呀, 你用途写上在用 你在用的和这个固定资产卡片一致不就可以
是呀,我的意思是明细表的原值与摊销表的原值不一样,是不是因为本年有减少的?
我在做审计呀,我得找到不一致的原因呀
是的是的,有这个可能。