是发票少开了20元吗

我们是一家酒业公司,自己的人员研发配方,给别的啤酒厂制作,我们目前购买了十万的原材料并给我们开具了普通发票,这批材料用于生成了但是生产出来的酒不行就全部重做了,目前实际原材料已经没有了,但是这张10万的发票没有作废,我这个账上怎么处理?当时收到这张发票我计入了原材料
我们是一家酒业公司,自己的人员研发配方,给别的啤酒厂制作,我们目前购买了十万的原材料并给我们开具了普通发票,这批材料用于生成了但是生产出来的酒不行就全部重做了,目前实际原材料已经没有了,但是这张10万的发票没有作废,我这个账上怎么处理?当时收到这张发票我计入了原材料
老师,你好!我这边开发票20万给对方,现在业务员说当时合同金额是20万,但是后来没有要那么多货,对方现在有10多没有付给我们,发票他们已经抵扣了,不能退给我们,他们现在要让我们出具已经全部付款的证明,老师,这个要怎么处理?
老师,请问我去年暂估了一笔材料,按原价暂估的,后面又打折了,发票金额比暂估金额少好几万,这笔材料早已经领用了,后面怎么处理呢
我们是一般纳税人工业。上个月有一笔原材料暂估入库,原材料在上个月被车间领用,生产的产品在上个月已经全部销售出去了。这个月材料的发票到了,发票金额比暂估金额少2000元。这个账本月怎么做?
老师村集体做以工代赈项目工程,给公司开票农家肥这个我们需要收购再开吗,开票是免税的吗,需要交增值税和企业所得税吗
朴老师,我26年第一季度得所得税已经申报完了(是亏损,没有交企业所得税),26年5月做25年的企业所得税年底汇算清缴,算了一下汇算清缴的结果是亏了30几万,这样的话对26年第一季度申报的企业所得税有什么影响吗?对26年第二季度申报企业所得税会有什么影响?做完年度汇算清缴后,申报第二季度企业所得税时,汇算清缴的亏损额就会自动到第二季度的企业所得税申报表吧?
你好老师 把自己的房子租出去房产税怎么计算
外贸公司当月出口退税率为0,特殊标志为1的商品,同时出口免税且退税的商品。公司发生的一年期平台使用费,差旅费,水电费等专票可以当月全额认证抵扣增值税吗?
老师,我是事务所项目经理,今天被行政当着那么多同事的面说,我这个中储粮年审项目老在最后完成,不管是送审还是出报告还是啥流程,他都说别人都出完了,就我这边还没出完,我直接怼了一顿,事实就是,不管送审,出报告,还是清q我们并不是最后,那还有很多同事没出,我都不知道他以什么判断的我们为最后,她还不停的催,我说你管好你自己,项目进度我自会把控,我做的有错吗?
老师,股东向公司借款。有利息。这个利息支出需要公司开票吗?相反,公司向股东借款,有利息,股东需要开票吗
老师,股东投资款超过了注册资本的实缴金额。但是这笔钱备注写的是实收资本,其中有一部分超过了注册资本实缴金额。我可以做向股东借款吗,不作为资本公积处理
我们的注册地址改了 怎么更改税务的注册地址
老师 ,你好,我们是一般建材商贸公司,那个出入库单据应该放在哪个凭证后面
母子公司,税务能独立核算吗?
没有啊。是不是数据误差。我看了买了多少。我也是领用那么多啊。
意思是原材料形成 贷方余额20?
就是增值税不含税的数据误差。我小数点多留几位就对了
由于小数点原因,进项多做了,原材料不含税金额少做了 ?
不是,就是小数点我只保留两位所以有误差
那现在是哪个科目有余额20