同学,你好 计提工资 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬

您好老师,请问,例如月底计提工资,下月发放工资,发工资业务算当月的还是下月的呢,发工资时应该已经结账了,那么下月做借应付职工薪酬贷银行存款,会不会对当月有什么影响
银行给工人发工资,回单有N张,问一下老师做账的时候可以把支付的所有人的工资总金额,写在贷银行存款一行上不?还是每个回单必须对应一条贷银行存款
老师你好,我想问一下就是说,假如我们这个做的这个工资人数是续报的,然后那个用银行转账发工资,如果是发到我们续保的人员的银行卡里的话,这个钱怎么转出来呢?最好是转到谁的名下的卡呢,还是取现金?
老师好 劳务派遣公司 发工资时候垫付了绩效工资 每个月绩效工资都是用人单位下月才会给我们 发工资时候 垫付的钱 记到哪里吗 借应付职工薪酬 1500 贷 银行存款2000 垫付的500怎样在分录中体现 发票金额是1500 实际发时候要加上500绩效 因为费用是预申请当月的 工资下月发放 申请时候不知道绩效是多少
老师,请问一下我之前工资账上是做现金的,但是现在我想走银行,但是工资实际上并没有发,那我之前那些该怎么来处理呢?是通过补发的形式还是说我通过法人提的备用金来冲?
老师,资产负债表上负债合计金额是704535,实收资本是294165,为分配利润是-699000所有者权益合计是用实收资本➕为分配利润-699000=-404835所有者权益合计金额为什么等于-349635
老师,请教下合同怎么备案
老师,公司收到预收账款后怎么入账
小规模企业,一个48000的服务费,在当月直接做费用可不可以?不在每月摊销
老师,银行收款后计入预收账款和应收账款对于纳税申报有什么区别
老师,请问,小规模增值税不到起征,月末需要做收入时 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税 这里“应交税费--应交增值税”11月末要怎么处理
借其他货币资金 贷银行存款 分配现金流 借方流量项目是什么 不影响现金流量的项目吗?
收到的发票没认证,怎样做销售方红冲不了
老师,进销存暂估入库,现在收到了发票,成本要调减500元,进销存怎么调,已经没有库存了?
老师,季度报的时候,先填写财务报表还是先填写企业所得税申报表?有没先后顺序?
老师,我是说支付工资啊,计提没问题
同学,你好 那你支付是用什么支付。 银行支付就用银行存款 现金支付就用库存现金。 没发工资就不做
就是,有申报这个人的工资,正常的,下个月是要支付的,可以是他隔了好几个月才发,就是说,支付就不支付这个人工资,等银行代发的时候,再做,那工资表也就先不体现这个人,到时候银行代发的那个月再提现是吗
老师,有看到吗
同学,你好 是的,发的时候,发放工资表在体现这个人
好的,谢谢老师
不客气,祝工作顺利