可以在汇算的时候一次性扣除

2季度固定资产一次性扣除,并且预缴了所得税,这个月在填报第四季度固定资产一次性申报明细表时,才发现2季度的账载金额填写得比实际金额小,能不能在第四季度把2季度少写得账载金额填上,而不用更正2季度的预缴所得税申报表
季度预缴的时候填了固定资产一次性扣除,汇算清缴的时候可以改为正常申报,不做一次性扣除了吗
3季度企业所得税申报时,一项固定资产30万申报了500万以下一次性扣除。4季度申报时,这项固定资产要减掉吗?
请问,2023年第4季度预缴所得税填报了固定资产一次性扣除,享受了优惠,那2024年第一季度预缴的时候还要甜固定资产一次性扣除这个表吗?
老师请问下,12月购入的固定资产可以一次性扣除吗,如果可以的话是不是4季度所得税预缴时就可以扣除,还是到汇算清缴时才扣除
有这么一个情况有位职工今年退休年龄了,社保交了6年了是2020年开始缴纳的,意思就是到了退休年龄没交够十五年,公司现在没义务给他交社保了哈
公司总共买了10万的好茶叶中秋送给公司客户们,开的普票,是做业务招待费还是做销售费用比较好?
我想知道,帮个体工商户代账,在每个季度申报经营所得A表的时候,如何不要老板的验证码直接自己登录进去
exw出口的没有运输单据怎么办
老师,单位有一个同事上社保,她只上养老,不上医疗,这种我怎么操作?医疗和养老系统现在是分开了嘛?我只需要社保增员养老那不做增员可以吗?
办公室的租赁合同可以做成本吗、但是房东没有开发票
老师好 我这边总公司汇总纳税备案写外地分公司不就地缴纳所得税,分公司这边备案不通过要求就地缴纳,但是总公司一直不改。想问一下这种情况分公司怎么申报季度所得税?
老师,收到外汇,银行回单里写着122990未纳入海关统计的货物要报增值税吗
注册的公司,只有一个法人股东,财务负责人也是这个法人,占股100%,有什么风险吗
一个资产含税43万元,第一次开票33万元,第二次开票5万元,剩下5万不知道什么时候开,怎么入账?
老师,我固定资产是8月购入,9-12月计提了折旧。季度申报所得税时都没有填报一次性扣除。有人说如果没有的话就不能一次性扣除了,或者要更正之前的申报才能一次性扣除,是这样吗?
没有那个说法的,可以在汇算的时候一次性
那我是在12月的时候做递延所得税负债还是等汇算清缴的当月再做递延所得税负债?
你要确认递延所得税负债,就需要更正4季度的申报,
那是还有别的方法吗?
没有别的办法了,刚刚申报,可以更正的,还没汇算
4季度,是第4季度的意思吗
是的,就是第4季度的意思
好的,老师,那这个账是不是就是要确认递延所得税负债的?或者说我应该怎样记账?
计算出有差异就要确认