你好,是的。不超过30是可以免税 具体要看你是什么产品。

老师打扰打扰了, 麻烦能否咨询一下,小规模园艺公司,自种自销的花卉,客户有要普票的,也有要专票的,如果开具了专票,按适用征收率交了税款,普票还能开具免税字样的发票吗?还是只要开具了专票,就相当于放弃了农产品免税权,再开的普票也不能开具税率为免税字样的发票了呢?我现在收到的情况是有说纳税开具了专票就放弃了免税权,均应按适用税率征税,不得选择某一免税项目放弃免税权,也不能根据不同的销售对象选择部份货物或劳务放弃免税权; 另外也有说一般纳税人若选择了享受免税政策是不能再开专票,如果需要开专票应按规定放弃免税方可开具专票. 小规模纳税人是开具了专票之后,符合免税条件还可以开免税普票.老师,我现在也是蒙了,不知道到开具了专票正常交税后普票能开免税吗?谢谢谢谢!
郭老师,上次问过您,小规模季报,免征增值税和所得税,农业科技公司每月只开几张免税票,无其他真实业务, 老师我按照您说的,我增加了点现金 借,现金贷其他应付款-某某 购买商品 老师因为我们是农业种植购买幼苗自己培育, 我想了想,借 消耗性生物资产 代 现金比较合适, 发生了一些农业用的消毒液 我记到借生产成本 农业机械 代 现金 月末结转时候 消耗性生物资产 转入到主营业务成本是吗? 我把生产成本转到消耗性生物资产了,老师 您看下我虚做的这几笔分录哦没问题吧 郭老师? 因为我暂借款现金做的多点,我购买幼苗时候,一部分代 其他应付款,一部分 现金 ,问题来了,最后,现金流量表中收到的,其他与经营活动有关的现金,这块 是 哪个数据啊,郭老师,是不是,我这两笔其他应付款产生的,我不理解,我想先把,报表做成,和上个季度申报差不多数据,后期慢慢真实,起来,在调整可以吗?老师?求仔细看看我的问题
老师,我想问一下,我有个公司是在农贸城租了店面经营销售猪肉。5年前,是因为自己到农户调毛猪放到屠宰场去杀的。所以当时还可以自己开农产品发票,因近几年政策所变,都 是到其他公司调鲜肉,并且生意也不是很好,一年还不 到100来万,况且猪鲜肉出售也免收增值 税。可否趁 这个机会从一般纳税人变成小规模纳税人呀。对公司有没有不利呀。
我刚才听了齐红老师的小规模纳税人增值税案例六,这个案例大概意思是:二季度销售农产品、货物、固定资产、服务不含税销售额共35万,另外销售不动产不含税销售额50万元。本季度共销售85万,但扣除不动产销售的50万后只有35万,这35万不超过45万元,所以享受小规模纳税人增值税免税优惠政策。但是销售不动产的50万还是要交税的,这是为什么?是因为这50万超过45万吗?如果不动产销售不超过45万,用不用交税呢?
老师您好,公司建厂房的时候本来那个土地应该是政府负责把场地整平整然后公司进场建厂房 ,后来政府说我们自己办的话就补贴50万给我们 。老板就选择的自己整理地面,让政府补贴 ,现在政府需要我们开具收到这50万的发票 ,我们是制造企业农产品 ,请问我这个可以开什么发票给政府? 需要缴税吗 我们公司是一般纳税人
老师,您好!往老板的另一个公司打钱备注写的货款,只是为了走账,我记入其他应收款吗还是怎么
老师您好!公司名下无车,租赁个人车辆(不是公司员工) 有租赁合同,每月计提,现无租赁费发票,一次性支付个人,有个税风险,如果不支付了,计提了一年的管理费用 做反分录调整,还是负数分录
个人去医院体检,只有100多,怎么开发票给公司报销
今天收到税务局提醒数学1到10月份增值税税负率0.8%。税负低让补交达到1.1%这咋办?让增加无票收入
一般纳税人6月勾选认证发票少勾选两张是13.8的进项税,错误以为那两张专票是旅客运输服务发票自行计算直接把税额填上去了,6月没交税,只涉及进项税留抵,直到10月才涉及缴税 ,但是10月已经过申报期,不能勾选10月的抵扣统计表了,我现在更正了6-10月的增值税申报表,10月补了那个13.8的增值税和对应附加税。要11月才能勾选认证13.8了。 我想问6月份录,我就把那张13.8原本应交税费-应交增值税进项税额,改成应交税费-待认证进项税额,然后直到11月份勾选了再待认证进项税转到进项税分录,,这个不影响我资产负债表也不影响利润表,这样做合不合理
老师,房产中介公司开专用发票,税率一般是多少
老师,我接手了10月份的账,我做完了怎么这个 10月份的√没有的呢?
有没有前天上课截图之类信息,昨天刚报道看看都分享了什么[微笑]
债务重组存在税会差异吗
债务重组有税会差异吗
那12月开超30万了,他想这个月红冲,那12月可以不交税吗?
你好,不行的,除非一开始就免税,否则是这个月的红字是不能够再去冲减之前申报的。