可以的,你也可以从他的租赁费里面扣除,你交了个税之后,比如应该支付给他租赁是100,个税是20,你支付给他80不就行了。

老师你好,我想请问一下:我们公司是承租方,上个月代开了一张房租发票,是房东去年4-12月的房租收入,房租发票上备注写了个人所得税由付款方代扣代缴,但是我们没有做税务登记所以没能代扣代缴,请问我们能做了税务登记后再扣缴吗?
公司是租赁的办公场所,开了房产税发票,公司承担缴纳的房产税和给房东代扣代缴的个人所得税要怎么做分录了
我公司租赁个人房屋,产生房租费1万元,开票1万元,发票上注明了需要替个人代扣代缴税费。计算出税费1600元,这个税费由我们公司替出租个人承担。那么做账就是借房租费11600元,贷应交个人所得税1600元,贷银行存款10000元。这里的个税1600元没有开票,能否这样计入房租费?还是需要补开1600元发票。
支付给个人的房租10000 如果不开票的话 就是少抵了所得税10000*5%=500, 那如果让个人代开发票,税额由公司承担, 那公司额外负担的费用是个人财产租赁税额:10000*10%=1000, 要票反而亏了 , 这样理解对吗?
公司为一外派员工在外地租了员工宿舍,房东是个人,房东去税务局代开租赁发票,产生的房产税和印花税我们承担了,我们一直以为个税房东自己申报缴纳了,但是今天发现发票上写着非经营所得,由付款方代扣代缴个税,但是公司没有替房东申报,跟房东沟通,房东也不愿意承担个税,请问这种情况,公司该怎么做才能避免风险呢
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗