您好,是预估加计扣除后的,这才是我们真正要交的所得税

你好,我们是高新技术性企业去年做了研发费用38万。现在需要做所得税汇算清缴可以加计扣除100%.这个加计扣除是在账务里面加计扣除,还是只需要在报表里里加计扣除呢!
老师,我司还没申请成为高新企业,申报企业所得税加计扣除是选企业开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用加计扣除(科技型中小企业按100%加计扣除)还是企业开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用加计扣除(其他企业按100%加计扣除)吗
老师,高新技术企业发生的研发费用是在申报季度所得税加计扣除,还是在汇算清缴时加计扣除,有相关文件吗?
老师,高新技术企业发生的研发费用是在申报季度所得税时加计扣除,还是在汇算清缴时加计扣除。
所得税这块,因为我们是高新技术企业,汇算清缴的时候会涉及到研发费加计扣除,我们预估所得税费用的时候预估的是没加计扣除的,还是预估加计扣除后的
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
主要是汇算清缴才会加计扣除,还有一些调增项调减项,确定所得税费用要预估加计扣除后的吗
您好,当然考虑的,全部考虑后计算的所得税费用才基本准确