你好,去大厅补申报了就是

老师好,麻烦问一下,个体户的法人个人卡收到货款后转到对公户,这个凭证我应该怎么做,谢谢老师
老师麻烦问一下,我个体户1月份交了经营所得应该如何做凭证,谢谢老师
老师过年好,麻烦问一下,我单位是个体户,我报经营所得的时候,收入总额包含营业外收入吗,谢谢老师
老师麻烦问一下,我单位是2024年12月刚成立的个体户,刻章费花了140,对方给我开了普通发票,我一月份做凭证里,借:管理费用-开办费,贷其他应付款-法人的名字,这样做凭证行吗,谢谢老师
老师麻烦问一下,我汇算清缴的时候交了税,这个凭证应该如何做,借应交所得税,贷银行存款吗,谢谢老师
老师你好26年6月卖掉二手车,那6月折旧要计提吗
老师,同样厂房的面积,从租和从价的房产税哪个更高啊
老师,应交税费贷方负数需要重分类吗?
2674086元 这个是含税价 不含税是 /1.13哈 等于2366447.79元吗 然后税费是307638.21元吗 老师
老师预收开票转收入了怎么做分录
自然人税务系统里少申报了一个月的工资,可以在这个月的工资里一起申报吗?
小菲老师,老板只是把龙村水电站的给我们做账了。他都不知道有个个体工商户要申报,现在要汇算清缴他也不会弄,就我们帮他弄一下
老师好问下单位支付员工的工伤补助金是否税前扣除?
你好,我想咨询一下残保金的事情,工资总额包括计时工资、计件工资、奖金、津贴和补贴、加班加点工资、特殊情况下支付的工资,年终奖等总的来说就是个税申报的工资总额吗?还有在职职工在30人(含)以下的企业暂免收残保金,这个人数是怎么算呢,是按12月31号算,还是按平均月数算,如果一年中中间月超过30人,而12月31号少于30人,这个怎么算呢
收到工会经费的返还挂什么科目
老师我交税了,我现在不太明白的是,我如何做凭证
计提 借:所得税费用 贷:应交税费-应交生产经营个税 交税 借:应交税费-应交生产经营个税 贷:银行存款
收到,谢谢老师,老师我还交了0.29的滞纳金,滞纳金应该如何记凭证,谢谢老师
借:应交税费-应交生产经营个税 营业外支出-滞纳金 贷:银行存款
老师是不是应该借营业外支出-滞纳金 贷:银行存款
是的,就是那样做的
收到,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利。如果感觉还不错的话,麻烦给个5星好评哦。